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老師,就是現(xiàn)在把前期紙質(zhì)的會計憑證從新錄入系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)前任會計賬務(wù)處理很多都不合規(guī),特別有些期間的財務(wù)報表跟稅務(wù)申報的對不起,明顯就是差憑證,可是憑證裝訂上面填寫的多少張會計憑證跟實際的也能對上,不知道前任會計是怎么申報的,明細賬也沒有,不清楚申報數(shù)據(jù)是怎么來的,這個好幾年了該怎么調(diào)整

2021-10-12 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 10:08

你好 ;? 你去挨著每個月的憑證和發(fā)票核對。 哪些沒有入的補做賬 ;? 多做的 沖掉? ?

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快賬用戶8912 追問 2021-10-12 10:10

就是她實際裝訂的憑證做出來跟申報的對不上,差異不知道是什么,又沒有明細賬,裝訂憑證上面寫的憑證數(shù)量沒差,應(yīng)該是后面都做了賬,但是沒有裝訂

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-12 10:13

你好 ; 那也得你去核對下。不然你這個差異 是無法調(diào)整的

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你好 ;? 你去挨著每個月的憑證和發(fā)票核對。 哪些沒有入的補做賬 ;? 多做的 沖掉? ?
2021-10-12
?你好 ;? ?1.? ? 延續(xù)之前稅務(wù)局報的數(shù)據(jù) ;? 報了之后 ; 考慮在 8月 整理數(shù)據(jù)? ? 慢慢調(diào)? ;? ? ?你別直接按正確的報; 到時稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與你實際不一致; 會查賬風險的??
2022-08-02
我建議你反結(jié)賬去改一下23年的憑證,重新生成報表再匯算清繳
2024-03-28
同學你好,正常來說,未開票收入也要申報增值稅,為避免稅務(wù)風險,建議記賬還是按原來的處理,在增值稅申報時,報送未開票收入。貴司還有足夠的可抵扣稅額,也不會增加納稅。
2021-04-06
同學 你好 那你就根據(jù)你們更正后的報表 到稅局做更正申報哦
2022-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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