先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除 5%,一般按當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ×5% 計(jì)算。你 8 月可抵扣進(jìn)項(xiàng) 18818.59 元,算出來的 940.93 元是本期加計(jì)抵減發(fā)生額。系統(tǒng)結(jié)果可能因期初余額、本期調(diào)減額(如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的加計(jì)額)等因素調(diào)整后得出,具體可看申報(bào)表中 “期初余額 %2B 本期發(fā)生額 - 本期調(diào)減額” 的計(jì)算結(jié)果。
老師好,第一次申報(bào)個(gè)稅,先進(jìn)行人員信息采集,專項(xiàng)附加扣除信息采集是原來系統(tǒng)里就有的,我再導(dǎo)入工資收入,稅款計(jì)算-重新計(jì)算。有的人是做了信息采集的,應(yīng)該是不用交稅的。為什么我這里還顯示要交稅呢?急,謝謝!
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費(fèi),那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時(shí)候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也是對(duì)的。但是到了我報(bào)稅的時(shí)候,系統(tǒng)給我這個(gè)提示,我不明白為什么會(huì)這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計(jì)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額是對(duì)了的,那些不抵扣的,都沒有算進(jìn)來,結(jié)果報(bào)稅時(shí)卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對(duì)的,居然把不抵扣的也算進(jìn)去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費(fèi),那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時(shí)候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也是對(duì)的。但是到了我報(bào)稅的時(shí)候,系統(tǒng)給我這個(gè)提示,我不明白為什么會(huì)這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計(jì)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額是對(duì)了的,那些不抵扣的,都沒有算進(jìn)來,結(jié)果報(bào)稅時(shí)卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對(duì)的,居然把不抵扣的也算進(jìn)去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
你好,老師,關(guān)于增值稅報(bào)稅這里,我怎么算不明白呢,這個(gè)月的銷售額是70090.27,進(jìn)項(xiàng)抵扣了8699.65,城建稅是0.07,地方教育附加0.02,教育附加0.03,增值其他現(xiàn)代服務(wù)0.06,一共就這些稅種,報(bào)完稅顯示是交426.5,麻煩老師告知怎么個(gè)算法
老師你好,這個(gè)允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當(dāng)期是指的今年一年還是這個(gè)月還是什么,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減是指我勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個(gè)數(shù)給多扣減點(diǎn)要交的增值稅嗎
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
申請(qǐng)表中的本期發(fā)生額是944.55,和我算的不一樣
進(jìn)項(xiàng)稅額統(tǒng)計(jì)口徑不同:系統(tǒng)取數(shù)的 “當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額” 可能剔除了不可參與加計(jì)的部分(如用于免稅項(xiàng)目、集體福利的進(jìn)項(xiàng)),并非直接采用全部進(jìn)項(xiàng)稅額 18818.59 元計(jì)算。 四舍五入差異:系統(tǒng)可能對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額或計(jì)算過程中的中間值進(jìn)行了更精確的小數(shù)點(diǎn)保留,導(dǎo)致最終結(jié)果略有偏差。 你可以核對(duì)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),看是否有不能加計(jì)的進(jìn)項(xiàng)被剔除,或查看系統(tǒng)取數(shù)的基礎(chǔ)進(jìn)項(xiàng)金額具體是多少(用 944.55÷5%=18891 元,可反向核對(duì))。
我算的是940.93,申請(qǐng)表是944.55。 是系統(tǒng)把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算多了吧
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)算多了