1. 申請留抵退稅時(shí)(未收到款項(xiàng)) 無需單獨(dú)做賬務(wù)處理,僅需在增值稅申報(bào)表中如實(shí)填報(bào)留抵退稅申請數(shù)據(jù),待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,再根據(jù)實(shí)際收款情況處理。 2. 收到留抵退稅款項(xiàng)時(shí) 需沖減 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”,分錄如下: 借:銀行存款(實(shí)際收到的退稅金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
收到了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,當(dāng)月君做了抵扣處理,如果當(dāng)月不要確認(rèn)這部分成本,賬務(wù)怎么處理?
老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請問:1、收到退回的稅金,賬務(wù)處理怎么做?下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?2、附加稅沒有收到,說是下月納稅申報(bào)減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,附加稅如何賬務(wù)處理,下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?謝謝!
老師現(xiàn)在留底退稅政策,如果申請了,退到公戶了,那后期申報(bào)和賬務(wù)處理都不需要做任何事情了么?
5月收到留抵退稅8萬,6月又全部繳回,之后更正4月申報(bào)表做3萬進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣5月形成了3萬應(yīng)納稅額,請問老師如何做賬務(wù)處理?謝謝!
老師,供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)貼,是發(fā)給下面實(shí)際提供服務(wù)的公司或者個(gè)人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼),這種發(fā)票,然后我們怎么做賬,補(bǔ)貼是按畝數(shù)補(bǔ)的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項(xiàng)目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細(xì)解答哈,謝謝!
請董老師回答? 某企業(yè)2024年的會(huì)計(jì)利潤400萬元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)。“營業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價(jià)為100萬元(不含稅價(jià))。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細(xì)點(diǎn)的步驟
公司法人機(jī)構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項(xiàng)目在昆明,外經(jīng)證已報(bào)驗(yàn),工資在昆明發(fā)放,這種情況,個(gè)稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報(bào)繳納,對納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個(gè)稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個(gè)人薪金所得稅會(huì)計(jì)相關(guān)分錄
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
老師好,請問盈利8萬我要交多少個(gè)稅,是怎么計(jì)算的
老師,收到對方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實(shí)際結(jié)算付款為35280元,請問進(jìn)項(xiàng)抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛