你好,這個對應(yīng)做收入沒,,有就結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本,你們啥行業(yè)?
收到了進項稅發(fā)票,當(dāng)月君做了抵扣處理,如果當(dāng)月不要確認這部分成本,賬務(wù)怎么處理?
當(dāng)月進項夠了,不想認證抵扣,想留到下月,但是發(fā)票的還得做賬,如何賬務(wù)處理
老師,我司支付費用收到的發(fā)票當(dāng)月漏了抵扣,放到次月抵扣。請問當(dāng)月賬務(wù)(涉及進項稅的部分)如何處理,次月如何處理?
老師,您好!12月份收到6月9月的發(fā)票,并且沒有付款,有些付了一部分款,以前會計已經(jīng)把這些發(fā)票的進項認證抵扣了,我現(xiàn)在收到這個發(fā)票要怎么處理呢?如果上賬,賬務(wù)處理怎么做?
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認證抵扣,做賬是做在了待抵扣進項稅額,然后下個月認證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
出口免抵退,比如國內(nèi)銷售貨物啊含稅100萬,稅金13萬,出口銷售不含稅300萬,進項稅金發(fā)票60萬,能抵多少稅金
老師您好,公司可以自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,請問在電子稅務(wù)局那里開呢,自行開具除了有對方身份證信息,還需要其他手續(xù)嗎
公司銀行賬戶有幾種呢?
資料:A公司是B公司的子公司,持股比例60%。2020年5月B公司出售庫存商品給A公司,售價(不含增稅)為3000萬元。成本為2000萬元,相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購入的上述庫存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團外部單位。2020年12月31日,A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計提存貨跌價準(zhǔn)備。2020年12月31日,A公司存貨的賬面余額為3000萬元,其中1500萬元為向B公司購入庫存商品的未出售部分,其可變現(xiàn)凈值為1200萬元。2021年12月31日,A公司向B公司購入的上述庫存商品的剩余部分尚未出售給集團外部單位,其可變現(xiàn)凈值為1000萬元。要求:編制2020、2021年度合并財務(wù)報表的抵銷分錄
老師,我們是建筑公司,資金付款申請單上寫的是車輛保險費,而實際發(fā)票上又是勞保用品,這個入賬老保用品可以嗎?有哪些稅務(wù)風(fēng)險?
查賬征收的個體開普票需要交增值稅嗎
老師好,問下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎? 比如賣車收到款,申報收入和銷項稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報收入了嗎?只申報銷項稅?可是報表不填收入,只填寫稅可以通過嗎? 這種情況如何處理
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上,工資冊的名字又是他本人。申報個稅的時候是報員工本人的還是員工老婆的?
你好老師,想問下為啥我這邊暫估入庫后,次月沖紅后金額沒問題數(shù)量變的不對了
收入也開票了沒做收入
你好有沒有發(fā)生成本 沒有發(fā)生只是先開發(fā)票,沒有銷售給對方,那做借應(yīng)收 貸銷項稅額
進項稅進呢?收到的
你認證做借進項稅額,庫存商品 貸應(yīng)付賬款,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,你 貨物掛庫存商品就可以