你好,這個(gè)對(duì)應(yīng)做收入沒,,有就結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本,你們啥行業(yè)?
收到了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,當(dāng)月君做了抵扣處理,如果當(dāng)月不要確認(rèn)這部分成本,賬務(wù)怎么處理?
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)夠了,不想認(rèn)證抵扣,想留到下月,但是發(fā)票的還得做賬,如何賬務(wù)處理
老師,我司支付費(fèi)用收到的發(fā)票當(dāng)月漏了抵扣,放到次月抵扣。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月賬務(wù)(涉及進(jìn)項(xiàng)稅的部分)如何處理,次月如何處理?
老師,您好!12月份收到6月9月的發(fā)票,并且沒有付款,有些付了一部分款,以前會(huì)計(jì)已經(jīng)把這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,我現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理呢?如果上賬,賬務(wù)處理怎么做?
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后下個(gè)月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
想查詢交了多少經(jīng)營(yíng)所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來(lái)和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫(kù)存30萬(wàn)元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
收入也開票了沒做收入
你好有沒有發(fā)生成本 沒有發(fā)生只是先開發(fā)票,沒有銷售給對(duì)方,那做借應(yīng)收 貸銷項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)呢?收到的
你認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額,庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,你 貨物掛庫(kù)存商品就可以