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Q

老師,我司支付費用收到的發(fā)票當月漏了抵扣,放到次月抵扣。請問當月賬務(涉及進項稅的部分)如何處理,次月如何處理?

2022-01-11 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-11 10:42

你好 借 費用 貸待認證進項 貸應付? 借進項 貸?待認證進項

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:42

你好 借 費用 借待認證進項? 上面回復打錯字了 貸應付? 借進項 貸?待認證進項

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快賬用戶7950 追問 2022-01-11 15:15

感謝 老師

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齊紅老師 解答 2022-01-11 15:20

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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你好 借 費用 貸待認證進項 貸應付? 借進項 貸?待認證進項
2022-01-11
你好,。您好,現(xiàn)在把這筆帳補上就行了。
2022-02-16
認證未抵扣的話,就計入到成本費用里面了。
2022-04-08
你好,這個對應做收入沒,,有就結(jié)轉(zhuǎn)對應成本,你們啥行業(yè)?
2021-07-14
你好 一般納稅人公司支付了一筆貨款,發(fā)票還沒有收到,借:預付賬款,貸:銀行存款 次月收到發(fā)票沒有用于抵扣 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:預付賬款 等于用于抵扣的月份 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2023-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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