您好,對(duì)方認(rèn)證,就可以部分紅沖,沒(méi)有認(rèn)證就不可以
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開(kāi)的發(fā)票,4月初說(shuō)要重新開(kāi),我們就重新開(kāi)了一張,可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò),這樣的話我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開(kāi)的發(fā)票,4月初說(shuō)要重新開(kāi),我們就重新開(kāi)了一張,可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù),發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò),這樣的話我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,我想問(wèn)一下,就是外貿(mào)企業(yè),有一份退稅的發(fā)票商品名稱開(kāi)錯(cuò)了,然后供應(yīng)商又不紅沖作廢,那我可以把這份退稅發(fā)票做抵扣內(nèi)銷的增值稅嗎?
老師,我想問(wèn)下,我們是購(gòu)貨方,11月份對(duì)方開(kāi)了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開(kāi)了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,什么都沒(méi)有,我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2023年1月份我們給A公司開(kāi)具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒(méi)做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開(kāi)錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
新到了一家公司,之前是代賬公司做的,直接填寫(xiě)報(bào)表,居然沒(méi)有賬本,現(xiàn)在要從1月開(kāi)始做,那我國(guó)稅網(wǎng)的每月申報(bào)的報(bào)表,也需要挨著更正嗎
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團(tuán)1000元營(yíng)業(yè)款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)是1500元,我們只收到了1000元應(yīng)收賬款,其中500被扣平臺(tái)費(fèi),但是這500元的發(fā)票是9月開(kāi)給我們的,那8月份,這筆500元銷售費(fèi)用平臺(tái)費(fèi)的分錄要怎么寫(xiě),9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
生產(chǎn)60萬(wàn)噸對(duì)應(yīng)的攤銷分錄怎么做
報(bào)個(gè)稅的任職日期與離職日期應(yīng)該怎么填。申報(bào)八月工資
自建房屋面結(jié)構(gòu)和水電由不同的承辦方建造的,房產(chǎn)原值是屋面結(jié)構(gòu)的造價(jià)還是兩個(gè)一起的
樸老師接,去年出口的數(shù)據(jù)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,小規(guī)模納稅人,申報(bào)表也沒(méi)申報(bào),但是所得稅報(bào)的正常數(shù)據(jù)。今年把發(fā)票補(bǔ)開(kāi)了。我們這個(gè)去年和今年的申報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
老師,我在稅務(wù)系統(tǒng)里面錄入存款賬號(hào)報(bào)告時(shí),怎么顯示“該行政區(qū)劃下無(wú)銀行行別數(shù)據(jù)”呀
請(qǐng)教下老師,納統(tǒng)數(shù)據(jù),銷售額包不包括出口收入,,購(gòu)進(jìn)額包不包括出口對(duì)應(yīng)的購(gòu)金額呢
請(qǐng)問(wèn)老師我一次采購(gòu)分批報(bào)關(guān)出口這樣還能退稅嗎?采購(gòu)發(fā)票是2024年12月就有了,25年08月才報(bào)關(guān)完
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團(tuán)1000元營(yíng)業(yè)款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)是1500元,我們只收到了1000元應(yīng)收賬款,其中500被扣平臺(tái)費(fèi),但是這500元的發(fā)票是9月開(kāi)給我們的,那8月份,這筆500元銷售費(fèi)用平臺(tái)費(fèi)的分錄要怎么寫(xiě),9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
我們這都是免稅的,然后就有一部分應(yīng)該是9稅點(diǎn)的開(kāi)成免稅的了,需要把這部分紅沖,可以單獨(dú)沖這一部分嗎?
不能,這種直能全額紅沖再開(kāi)了