借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費
老師,這個月養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整退1—8月的,繳費直接抵減了,這樣的話會計分錄怎么做,我平時做賬計提,借管理費用-社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保,繳費借應(yīng)付職工薪酬-社會保險單位,應(yīng)付職工薪酬-社會保險個人,貸銀行存款,
老師您好,請問: 前任會計,12月份沒計提社保費,也沒繳納。2024年1月才補繳的,這個我補分錄時,是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費用-社保費-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負債表?
老師,我剛發(fā)現(xiàn)我社保公積金科目放錯了,怎么調(diào)整,應(yīng)該放在研發(fā)費里的,我3、4月放在應(yīng)付職工薪酬社保費,前面兩月的我怎么調(diào)整?
教師我發(fā)現(xiàn)24年之前的會計把社保費計提 到職工福利科目里了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我發(fā)現(xiàn)2024年6月的社保計提時,把應(yīng)付職工薪酬-社保費,前面的人員不小心入到了應(yīng)付職工薪酬-職工福利費里了,像這樣的情況 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬。 2024年的社保費7月份計提重復(fù)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬,并且都跨年了
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運營是否健康
在銷售負有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實際上屬于可變對價,如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務(wù)報酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認的依據(jù)呢
老板的往來可以放在其他應(yīng)付款科目嗎?
遞延所得稅資產(chǎn),未來實際少交稅的時候,應(yīng)該怎么寫會計分錄,能否舉個數(shù)字的實際例子
科目 計提時入錯科目 ,跨年了也可以這樣調(diào)整嗎?加權(quán)老師
是的,那個不涉及損益科目,直接調(diào)賬就行
2024年7月份的的社保費多計提了,應(yīng)該怎么調(diào)整
多計提的直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤
怎么寫分錄
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 貸:利潤分配-未分配利潤
去年7月的前面的人員把應(yīng)付職工社保費放到了福利費里,還多計提了。需要先進行調(diào)整到社保費里再進行利潤 調(diào)整嗎?
?直接這樣調(diào)整 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:利潤分配-未分配利潤
不用通過以前年度損益科目了是吧
小企業(yè)會計準則不需要
謝謝,加權(quán)老師,愛你喲
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。