沒抵扣不需要做賬就行
我司為銷售方,開給購貨方一張專票?,F(xiàn)因規(guī)格開錯(cuò),對(duì)方要求開紅票。這張票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,但是未進(jìn)行抵扣?,F(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請(qǐng)單了,顯示對(duì)方已認(rèn)證。對(duì)方以未抵扣申請(qǐng)了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
老師,對(duì)方開過來一張專用發(fā)票,我公司沒有抵扣,但是入了去年的賬了,現(xiàn)在需要對(duì)方紅沖重新開,我們需要給他退票嗎?
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對(duì)方公司了,但是對(duì)方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開,那張開錯(cuò)的發(fā)票銷售方也沒讓那個(gè)“別的”公司作廢或開紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒有這張開錯(cuò)的發(fā)票、對(duì)方也沒作廢或開紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請(qǐng)問除了舉報(bào)投訴,還有沒有別的解決辦法
汽車銷售公司廠家開給我們的專票 去年認(rèn)證抵扣稅額了 現(xiàn)在需要開幾張信息紅字表 對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票 對(duì)汽車銷售公司有沒有什么影響
老師你好,我銷售方,去年開了一張專票,現(xiàn)在要作廢重開,對(duì)方未抵扣,對(duì)方的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)也沒給我,我可以開具信息表嗎?
計(jì)算車船稅的時(shí)候,不考慮年中轉(zhuǎn)讓掉的車輛對(duì)吧
老師,麻煩問一下一個(gè)公司可以不報(bào)工資薪金,只報(bào)一個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個(gè)哪個(gè)算失效
如果我們公司跟個(gè)人簽勞務(wù)合同,是不是也要給人家交社保,如果給個(gè)人勞務(wù)發(fā)工資,要不要交個(gè)稅
請(qǐng)問老師,土地在無形資產(chǎn)核算,需要攤銷么?
老師,公司茶葉種植基地為生產(chǎn)自產(chǎn)茶葉而購入的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?比如前期進(jìn)項(xiàng)的茶山開墾,種植等工程款取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好,麻煩問一下外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月做完退稅勾選后,上個(gè)月出口退稅有附表二上的進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表附表二上25欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計(jì)的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過三年不能確認(rèn),也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
老師個(gè)人按2萬交的65.35個(gè)稅怎么倒退稅率
那一直在取得發(fā)票的系統(tǒng)上掛著這張票?
是的,不做賬就行了哈,沒有那個(gè)業(yè)務(wù)
好的好的
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。