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你好,麻煩問一下外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月做完退稅勾選后,上個(gè)月出口退稅有附表二上的進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表附表二上25欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計(jì)的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?

2025-09-09 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-09 14:26

25 欄 “期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣” 不用減退稅發(fā)票的張數(shù)、金額稅額,其數(shù)據(jù)來自上期 27 欄,與本期退稅無關(guān); 27 欄 “期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣” 不是做完退稅勾選未退稅的稅額,而是按 “25 欄 + 26 欄 - 3 欄” 算出的,反映期末已認(rèn)證但未抵扣的發(fā)票情況。

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快賬用戶8300 追問 2025-09-09 19:16

那么27欄是一個(gè)累計(jì)數(shù)嗎?就是不用管唄,系統(tǒng)自動(dòng)生成,并不是咱們還剩下的已退稅勾選未退稅的吧

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齊紅老師 解答 2025-09-09 19:16

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

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快賬用戶8300 追問 2025-09-09 19:49

你好,還有一個(gè)賬上應(yīng)該設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣,還是應(yīng)收賬款待抵扣,是已經(jīng)做退稅勾選但是未退稅的,購進(jìn)的不應(yīng)該進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅了吧

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齊紅老師 解答 2025-09-09 19:51

同學(xué)你好 可以抵扣就進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶8300 追問 2025-09-09 19:53

不是,是外貿(mào)的進(jìn)項(xiàng)做退稅勾選的,進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅的話和增值稅主表進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2025-09-09 19:53

退稅勾選不用你手動(dòng)轉(zhuǎn)出

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您好,如果退稅的話,這個(gè)地方,15欄,需要寫這個(gè)金額
2024-05-10
你好 上個(gè)月填寫的 本月還有嗎
2024-10-14
同學(xué)你好 這個(gè)你轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅就可以了
2022-10-21
同學(xué)你好 還是以自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)為準(zhǔn),明天問下稅務(wù)。這兩個(gè)看成他們有沒有另外一種解釋。
2022-10-20
不包含退稅;外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明(勾選退稅的)
2020-10-23
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