關(guān)鍵是沖紅后,重開的金額一致不呢?
老師,收到銷售方的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證且做賬了,現(xiàn)在銷售方說發(fā)票有誤需要退票,那只需要銷售方開紅字發(fā)票嗎?我們這邊需不需要開紅字發(fā)票信息表給對方開紅字發(fā)票呢
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經(jīng)認(rèn)證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯了,開了紅字信息表。請問這種情況會對銷售方紅沖發(fā)票有影響嗎
汽車銷售公司廠家開給我們的專票 去年認(rèn)證抵扣稅額了 現(xiàn)在需要開幾張信息紅字表 對方?jīng)_紅發(fā)票 對汽車銷售公司有沒有什么影響
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表。現(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟(jì)南工作,公司在威海交的社保,這個有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過場外協(xié)議收購了該上市公司5%的股份,那么我報告披露義務(wù)發(fā)生時點是10%還是12%?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對方開了張十多萬的發(fā)票普票,對方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
你說的是重開的發(fā)票金額是不是一致的嗎 如果相差一分錢呢
因為當(dāng)時開了一張紅字信息表 系統(tǒng)自動帶出的金額多了0.01分 然后開的專票少了0.01分
這個沒事的,做以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
因為去年7月之前 還沒實行專票的一車一票,廠家開的專票都是好幾輛車開在一起的,現(xiàn)在有2臺需要開紅字信息表 但是開紅字信息表的時候 系統(tǒng)自帶的金額比原專票車的金額多開了0.01 稅務(wù)局會不會查 有什么影響嗎
沒什么影響的哈,那個是系統(tǒng)的問題
那如果不是系統(tǒng)的原因是個人的操作原因呢 導(dǎo)致開的紅字信息表比原專票的車輛金額多了一分錢 有沒有影響 稅務(wù)局會查嗎
那個是系統(tǒng)自動開具的,不用管他了,擔(dān)心啥呢?
不是有的人習(xí)慣開票是含稅金額輸入 有的是不含稅金額輸入 但是最后打印出來顯示的都是不含稅金額 是不是因為這個操作的不一樣 所以金額不一樣
可能有那方面的原因的哈
那這樣的后果是什么呢 多了0.01
糾結(jié)啥呢?就那么點。
因為這個發(fā)票問題,出現(xiàn)什么失誤的話,就怕稅務(wù)局查
要么你就退回叫對方重開
如果不重開呢
不重開就那樣了呀。不要糾結(jié)了