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@?老師我是今年3月份暫估的材料款,這個(gè)月款已經(jīng)付完了,但是發(fā)票還沒有全部到齊,不牽涉到跨年的問題應(yīng)該怎么沖之前的暫估,發(fā)票到了該怎么做體現(xiàn)和對方的往來?3月做的暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本-材料銷售成本100萬,貸:應(yīng)付賬款-材料款-暫估100萬?

@?老師我是今年3月份暫估的材料款,這個(gè)月款已經(jīng)付完了,但是發(fā)票還沒有全部到齊,不牽涉到跨年的問題應(yīng)該怎么沖之前的暫估,發(fā)票到了該怎么做體現(xiàn)和對方的往來?3月做的暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本-材料銷售成本100萬,貸:應(yīng)付賬款-材料款-暫估100萬?
2025-09-04 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-04 11:17

發(fā)票到了多少 沖多少 借應(yīng)付賬款材料款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商

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快賬用戶5875 追問 2025-09-04 13:00

發(fā)票沒有到完,分幾次到的

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齊紅老師 解答 2025-09-04 13:05

那到了多少,你充多少暫估,剩下的繼續(xù)暫估著就行。

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齊紅老師 解答 2025-09-04 13:06

暫估了100萬,發(fā)票只到了20萬,那你就充20,然后再做一個(gè)發(fā)票的20,相當(dāng)于還有80的暫估

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同學(xué)你好,如果你的賬務(wù)并沒有錯(cuò),只是說沒有收到發(fā)票,在這種情況下,賬務(wù)上不做調(diào)整, 但是,在次年所得稅匯算時(shí),主表套表里 作納稅調(diào)增。 只有做錯(cuò)了賬了,才會涉及在賬務(wù)上調(diào)整。
2025-07-12
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
你好,同學(xué) 是的,放在沖暫估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
對的對的,還是屬于第一季度的。
2024-05-28
你好,標(biāo)準(zhǔn)做法是紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票重新做賬
2024-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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