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老師 我們單位購買原材料 沒有收到發(fā)票,我們也沒有付款 采購時暫估入賬 借:原材料-蔬菜暫估入庫(供貨商)100 貸:應付賬款-供貨商100 當月結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:主營業(yè)務成本 90 貸:原材料-蔬菜暫估入庫(供貨商)90 次月收到發(fā)票并付款 借:原材料 100 貸:原材料-蔬菜暫估入庫(供貨商)100 借:應付賬款-供貨商100 貸:銀行存款100 但是此時科目余額表 原材料-蔬菜暫估入庫(供貨商)此科目是-90 因為上月結(jié)轉(zhuǎn)了90 這個月沖此科目時還剩下10 所以是-90 這我該怎么調(diào)整,是上月分錄不對嗎還是需要做個成本回沖嗎?不理解 請老師指導

2025-02-12 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-12 14:33

再補上一個,借原材料暫估入庫, 貸原材料90的

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 14:34

那我還要做這個科目嗎 借:原材料 100 貸:原材料-蔬菜暫估入庫(供貨商)100

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 14:34

這個分錄嗎

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 14:35

補一個不就矛盾了嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:36

不需要補的,只補我上面給你寫的那個。

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:36

你知道為什么需要補我上面寫的那一個嗎?那是因為借主營業(yè)務成本貸原材料暫估入庫。你這個暫估入庫還在貸方有一個余額。

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:36

正確的應該是借原材料暫估入庫,貸利潤分配為分配利潤,90 借利潤分配未分配利潤,貸原材料。90 然后省略了他兩個合計起來就寫我上面的。

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 14:37

噢噢我好想明白了 我試試

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:39

可以的,可以試一下的

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 14:41

老師這個摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:42

你好調(diào)整暫估的xx材料

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 15:00

老師我是在收到發(fā)票時做這筆調(diào)整分錄 還是在次月(如果次月沒有收到發(fā)票)

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 15:01

每個月成本都會結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-02-12 15:04

要收到發(fā)票的當月調(diào)整。

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 15:15

老師這樣暫估正確嗎 借:原材料-蔬菜100 貸:應付賬款-暫估入款-供貨商100 收到發(fā)票時付款時 借:原材料-蔬菜 -100 貸:應付賬款-暫估入款-供貨商 -100 借:原材料-蔬菜100 貸:銀行存款100

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齊紅老師 解答 2025-02-12 15:17

對的是的,這是正確的。

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 15:18

也就是說兩方法都可以嗎 因為我之前是按第二種方法做的,我們領導說不對,說應付賬款不能出現(xiàn)負數(shù)。 讓我改成第一種方法了

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齊紅老師 解答 2025-02-12 15:20

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 15:52

借原材料暫估入庫, 貸原材料90的 老師這個分錄用付原始憑證嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 15:54

你好,可以的呀,你單位的入庫單。

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 15:56

入庫單已經(jīng)附到暫估的憑證后面了 是不是可以和附發(fā)票的憑證放在一起 兩張記賬憑證附一張發(fā)票原始憑證

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齊紅老師 解答 2025-02-12 15:56

哦,那就沒有原始憑證

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快賬用戶7259 追問 2025-02-12 15:57

也可以不附原始憑證嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 15:58

是的對的是的對的

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