借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
我司有幾張進(jìn)項稅專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是,沖紅之后,對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進(jìn)項稅計提了10%的加計抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計抵扣需要做什么處理嗎?
收到一張紅字專用發(fā)票,這個進(jìn)項稅我們4月已經(jīng)抵扣了。這個完整的分錄怎么做?
老師我們3月份取得專票成本一張,3月份已經(jīng)抵扣,但是5月份對方把它紅沖了,之后又開了一張正確的,這個要怎么處理做賬
我們收到一張成本專票,已經(jīng)抵扣,之后又紅沖了,相當(dāng)于這張專票上的稅額是多交了的,怎么做分錄
我們公司在重慶,但是勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票是無錫那邊的,我要對方提供些什么來證明無錫的這個公司是沒有問題呀,老師
付勞務(wù)公司下員工工資,勞務(wù)公司多開給我們2萬勞務(wù)費發(fā)票,不紅沖重開,直接抵減下月勞務(wù)費發(fā)票的話,賬務(wù)上怎么記,要在摘要里寫多開2萬發(fā)票抵減下月勞務(wù)費,然后下月付勞務(wù)費摘要寫上月發(fā)票金額抵減此次2萬發(fā)票金額嗎,感覺好復(fù)雜亂了,怎么做比較好
請問下老師,我這有個建筑公司,這個月開的是6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票 ,進(jìn)項抵扣的發(fā)票能用哪些呀?購入材料的13%進(jìn)項能用嗎?
老師,通行費普通發(fā)票,左上角有通行費字樣,稅率欄顯示3%的稅率,這樣的發(fā)票可以抵進(jìn)項稅額嗎。
老師好:請問賬本每本繳印花稅5元是什么時候取銷的?
請問下7月工資本身8月發(fā),到9月初才發(fā),那報7月的時候需要報稅嗎
老師,現(xiàn)在報增值稅,電子火車票都要勾選認(rèn)證了嗎?不是直接填在表2了?
老師你好 我們和越南的客戶做交易 他怎么把款付給我們比較合適啊 不想讓他們通過第三方機構(gòu)了,因為第三方機構(gòu)的錢不干凈
轉(zhuǎn)出未交增值稅是用銷項和進(jìn)項余額還是本期發(fā)生額?因為上月有留抵,所以上月沒有轉(zhuǎn)出,所以這個月轉(zhuǎn)出的話 就不知道用余額還是發(fā)生額了
老師,問下,之前有個公司個稅都是0申報,都是報法人名字,現(xiàn)在法人名字變了,個稅申報名字不變可以嗎?
那應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額的金額就不需要紅沖了嗎
交增值稅多交的這部分金額怎么記分錄
不是紅沖進(jìn)項 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅