同學(xué),你好
不是,可以開(kāi)票,只是開(kāi)票額度沒(méi)有更新
老師,你好,我們是個(gè)體戶(hù),9月份剛開(kāi)業(yè),現(xiàn)在申報(bào)第三季度的稅,如果增值稅申報(bào)不成功的話,個(gè)人所得稅就申報(bào)不了,是嗎?
老師,9月報(bào)銷(xiāo)時(shí)沒(méi)有看清楚通行費(fèi)電子發(fā)票上面的稅號(hào)是否正確,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)不對(duì),現(xiàn)在如果更換正確的發(fā)票回來(lái),是不是9月份做賬掛其他應(yīng)付款-員工。10月份等收到正確的發(fā)票在發(fā)票核銷(xiāo)掉往來(lái)?
老師好,1月份開(kāi)票時(shí)把其中一個(gè)商品的稅率選成9%了(應(yīng)該是13%),現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方給開(kāi)的紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表上稅率都開(kāi)成13%了,導(dǎo)致現(xiàn)在我這邊開(kāi)不了紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這種情況是不是讓對(duì)方重新申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表?能不能對(duì)方只把9%稅率的這個(gè)商品申請(qǐng)紅字發(fā)票?
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開(kāi)出專(zhuān)票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方。然后我想問(wèn)的是:10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專(zhuān)票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫(xiě)未開(kāi)票收入嗎?還是只填寫(xiě)10月的?還是說(shuō)不用填寫(xiě)呢?如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方是不是就不用填寫(xiě)未開(kāi)票收入了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在都是開(kāi)電子發(fā)票,一般納稅人稅盤(pán)注銷(xiāo)后,是不是不能再通過(guò)增值稅申報(bào)客戶(hù)端申報(bào)增值稅呀?如果申報(bào)增值稅,是在哪里申報(bào)呢
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個(gè)客戶(hù)一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng),員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)唄?
老師,這個(gè)題里資本公積和其他收益是怎么計(jì)算的,哪個(gè)是倒擠出來(lái)的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說(shuō)他沒(méi)有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會(huì)是怎么算?把計(jì)算過(guò)程寫(xiě)一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工直接講不簽就不簽
一個(gè)一般納稅人銷(xiāo)售一個(gè)自建房銷(xiāo)售額1500萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)預(yù)交怎么計(jì)算?實(shí)際繳納該怎么計(jì)算?把豎式列出來(lái)。特別是關(guān)于適用稅率。
工作太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng),員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)唄?
收到異常憑證提醒,要求本月做一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。假如說(shuō)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額5000,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000,那這樣就是交稅15000,但是如果我有12000進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證了就只交3000稅款,這樣操作能行嗎?
那額度沒(méi)有更新,那能正常開(kāi)票嗎?如果上個(gè)月還剩額度1萬(wàn),我現(xiàn)在要開(kāi)3萬(wàn),如果額度沒(méi)有更新,能開(kāi)出3萬(wàn)的發(fā)票嗎?
同學(xué),你好
那開(kāi)不出。只能開(kāi)1萬(wàn)的發(fā)票
好的,謝謝。
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!