可以的 不需要插開(kāi)票盤(pán)也可以的
老師,我們?cè)鲋刀愂羌径壬陥?bào),現(xiàn)在有客戶(hù)需要注銷(xiāo),七月開(kāi)了發(fā)票,我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅注銷(xiāo),在哪里可以申報(bào),我點(diǎn)擊申報(bào)進(jìn)去日期沒(méi)法修改
你好,我這里新辦的公司,一般納稅人,網(wǎng)上申報(bào)增值稅報(bào)表怎么申報(bào)呀?目前我就開(kāi)過(guò)一張?jiān)鲋刀惼胀娮影l(fā)票。季度報(bào),是不是只報(bào)那一張銷(xiāo)項(xiàng)稅就好了呀
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在 1、深圳的個(gè)人所得稅是在稅局申報(bào)系統(tǒng)還是在“自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶(hù)端”申報(bào)? 2、增值稅發(fā)票勾選認(rèn)證是在稅局申報(bào)系統(tǒng)還是在“增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)”? 3.增值稅和企業(yè)所得稅是在稅局申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)還是在第三方下載的軟件申報(bào)? 4.社保是自動(dòng)賬扣基本賬戶(hù)還是需要在稅局申報(bào)系統(tǒng)按月提交申報(bào)后扣款?
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在都是開(kāi)電子發(fā)票,一般納稅人稅盤(pán)注銷(xiāo)后,是不是不能再通過(guò)增值稅申報(bào)客戶(hù)端申報(bào)增值稅呀?如果申報(bào)增值稅,是在哪里申報(bào)呢
客戶(hù)下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開(kāi)了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開(kāi),實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位從養(yǎng)殖戶(hù)購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過(guò)泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問(wèn)甲單位從養(yǎng)殖戶(hù)購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過(guò)加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒(méi)有簽訂合同,但是是給餐廳開(kāi)發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬(wàn) 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬(wàn) 今年這部分發(fā)票沖紅 錢(qián)也退了 如何做賬?幫我寫(xiě)一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開(kāi)什么類(lèi)型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒(méi)有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問(wèn)2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷(xiāo),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò): 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫(xiě)的是[0]
員工工傷報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi),沒(méi)法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn),2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)。可以嗎
好的,謝謝
能在電子稅局上申報(bào)增值稅嗎
你好是的對(duì)的,可以的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快