您好,要的,免抵稅額需要交納城建稅和教育費附加。
企業(yè)既有免抵稅額也有免稅銷售額,這兩個都需要繳納附加稅嗎?還是只是免抵稅額繳納附加稅?
請問出口免抵退的,當月做了免抵額,次月繳納附加稅,這個需要做哪些分錄呢?
增值稅抵扣進項之后不需要繳納增值稅了,請問還需要繳納附加稅嗎?
企業(yè)銷售額不超30萬免征附加稅,但是繳納了消費稅就需要繳納附加稅嗎?
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當月增值稅的銷項,也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當月需要繳納增值稅的時候,與之對應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
第一問為啥不調(diào)減應(yīng)交所得稅而且確認遞延所得稅資產(chǎn)
剛成立的香港公司,個人往香港轉(zhuǎn)賬有什么需要注意的嗎
老師,我們公司注冊資金500萬,今天突然有個人過來投資,說一次性打300萬進來做股東,請問對于這件事情,我需要去了解對方什么 ,才不會有風險
企業(yè)給員工的獎勵需要繳納個人所得稅嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
訂艙時品名是匯總寫的,到時報關(guān)的時候做發(fā)票,可以按實際明細做吧?
老師,您好!公司上游購進貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進項票,有進項支付的銀行流水,開具了銷項票,收到了銷項貨款,然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)上游的進項票是虛開,這時候我們作為公司的會計開票員有風險嗎
企業(yè)的研發(fā)費用,是100%扣除的嗎?100%加計扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬,那就是允許稅前扣除的研發(fā)費用總共就是400萬?是這個意思嗎?
老師你好我想提問一下,員工出差費報銷單動車3000元.住宿費1100,出租車費120,餐費600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過!記賬憑證會計分錄:借:管理費用-差旅費2800 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復一下
老師您好。有沒有辦法可以導出來。我給一家客戶開的全部發(fā)票。我想把這些發(fā)票都下載出來。不是導出來開票記錄