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Q

老師你好我想提問一下,員工出差費報銷單動車3000元.住宿費1100,出租車費120,餐費600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過!記賬憑證會計分錄:借:管理費用-差旅費2800 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820

2025-08-28 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-28 18:11

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-28 18:13

您好,員工出差費報銷單動車3000元、住宿費1100元、出租車費120元、餐費600元,總共金額4820元,因為之前現(xiàn)金借款2000元,所以正確的會計分錄應(yīng)該是:借:管理費用-差旅費4820元,貸:其他應(yīng)收款2000元,貸:庫存現(xiàn)金2820元,這樣處理是因為公司需要確認(rèn)全部差旅費4820元,同時沖銷員工之前的借款2000元,再補給員工現(xiàn)金2820元(4820-2000=2820)

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 18:44

感謝老師呀!我其他應(yīng)收款跟了人員工名字!就是說要給沖銷掉之前借款2000,然后再補差價多少,這樣就扯平了

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齊紅老師 解答 2025-08-28 18:53

?您好,說得對,正確的處理就是沖銷掉之前借款2000元,然后再補給員工差價,這樣就能把賬目扯平了。具體來說,員工報銷差旅費總共4820元,已經(jīng)借過2000元,所以公司需要再補給員工現(xiàn)金2820元(4820-2000=2820),這樣會計分錄就是:借:管理費用-差旅費4820元,貸:其他應(yīng)收款-員工姓名2000元,貸:庫存現(xiàn)金2820元,這樣其他應(yīng)收款-員工姓名科目就清零了,差旅費也全部入賬,員工也拿到了全部報銷款,賬目就平了

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 18:55

老師我還有一個問題2月份收到經(jīng)理交來業(yè)務(wù)招待費余款也是收到現(xiàn)金1800.支付業(yè)務(wù)招待費3200.就是說原來借款5000.應(yīng)退款1800,應(yīng)該減掉3200,那分錄是不是借:庫存現(xiàn)金1800 貸:其他應(yīng)付款1800

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齊紅老師 解答 2025-08-28 18:59

?您好,不對,正確的分錄應(yīng)該是:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費3200元,借:庫存現(xiàn)金1800元,貸:其他應(yīng)收款-經(jīng)理姓名5000元,因為經(jīng)理原來借款5000元,實際花了3200元,交回余款1800元現(xiàn)金,這樣既記錄了實際發(fā)生的招待費,又收到了余款現(xiàn)金,同時沖銷了經(jīng)理原來的借款,賬目就平了

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 18:59

老師主要我是剛從小白出來,有些東西知道是知道,就是有的時候也會有點小問題,問下懂得更多!畢竟會計這碗飯也是以后要靠經(jīng)驗累積出來的,沒有一下子就能全能上手那么快

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齊紅老師 解答 2025-08-28 19:01

對對,我們都是這樣過來的,

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 19:08

經(jīng)理之前借走1800.收到現(xiàn)金多了在借方:借:管理費用~業(yè)務(wù)招待費 3200借:庫存現(xiàn)金1800 貸:其他應(yīng)收款-經(jīng)理5000 就是說原來經(jīng)理借款5000.退款1800.然后3200拿去支付招待費,這樣賬走平

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 19:08

老師對的,業(yè)務(wù)招待費也是歸類到費用!剛剛打錯了

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齊紅老師 解答 2025-08-28 19:09

您好,不對,借走時? 借:其他應(yīng)收? 1800? 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在來票 借:管理費用? 3200? ?貸:其他應(yīng)收? 3200, 其他應(yīng)收余額在貸方是我們欠員工的

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 19:12

那我正確分錄:借:管理費用~差旅費3000 貸:其他應(yīng)收款~員工3000

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齊紅老師 解答 2025-08-28 19:13

您好,是的,這個分錄對的

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 19:13

兩筆分錄一起寫,還是寫一筆

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齊紅老師 解答 2025-08-28 19:14

您好,借款時是單獨寫的,一個業(yè)務(wù)寫一筆

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 19:15

我以為兩張票一起做寫一筆分錄憑證,這樣的業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2025-08-28 19:16

您好,不是的哦,先借錢,后來發(fā)票的

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 19:18

我剛看了一下期初余額表?掛著這里其他應(yīng)收款5000.公司經(jīng)理5000也掛著期初余額,剛剛忘了和你講

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齊紅老師 解答 2025-08-28 19:21

您好,這不就是一個科目么,公司經(jīng)理又不是會計科目,這是輔助核算 吧

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 19:22

其他應(yīng)收款就是計提過呀5000

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快賬用戶2029 追問 2025-08-28 19:22

不是經(jīng)理,那是員工5000也掛著計提過

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齊紅老師 解答 2025-08-28 19:23

哦哦,計提過管理費用,發(fā)票來了就要把原來計提的紅沖了,再按發(fā)票入管理費用

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-28
你好 稍等哈,正在編輯
2022-12-21
您好,1、借銷售費用600,貸銀行存款600 2、借其他應(yīng)收款3000,貸庫存現(xiàn)金3000 3、借庫存現(xiàn)金800,貸銀行存款800 4、借銷售費用1500,庫存現(xiàn)金1500,貸其他應(yīng)收款3000 5、借管理費用1200,貸累計折舊1500 6、借銀行存款11700,貸主營業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700 7、借固定資產(chǎn)86500,貸銀行存款 8、借原材料20000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)3400,貸應(yīng)付賬款23400 9、借管理費用2000,貸庫存現(xiàn)金2000 10、借生產(chǎn)成本80000,制造費用6000,管理費用4000,貸應(yīng)付職工薪酬90000 11、借銷售費用1000,貸銀行存款1000 12、借短期借款20000,貸銀行存款20000 13、借應(yīng)付賬款23400,貸銀行存款23400 14、借營業(yè)外支出1000,貸銀行存款1000 15、借銀行存款11700,貸其他業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700
2020-07-14
你好;? 報銷單寫300哈;? 你是額外多支付了300出去 ; 不是600? 哦; 要改單子的??
2023-05-06
(1)購買小汽車30萬元開具給對方一張銀行匯票 借:固定資產(chǎn)300000 貸:應(yīng)付票據(jù)300000 (2)銷售人員出差預(yù)支差旅費2000元,現(xiàn)金支付 借:其他應(yīng)收款2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 (3)報銷銷售人員出差費用1800元,退回多預(yù)支的200元現(xiàn)金 借:銷售費用-差旅費1800 庫存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款2000 (4)用現(xiàn)金1000元購買財務(wù)部門所需辦公用品 借:管理費用-辦公費1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 (5)計提本月銀行借款利息500元 借:財務(wù)費用500 貸:應(yīng)付利息500 (6)通過轉(zhuǎn)賬發(fā)放上月工資10萬元 借:應(yīng)付職工薪酬 100000 貸:銀行存款100000 (7)計提本月應(yīng)交的城市維護建設(shè)稅800元 借:稅金及附加800 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 (8)接受甲公司投資50萬元,其中溢價部分為10萬元,投資款已存入銀行 借:銀行存款500000 貸:實收資本400000 資本公積股本溢價100000
2021-12-05
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