你好,拿3500元發(fā)票抵2700元可以的
老師好,購(gòu)買辦公用品,發(fā)票金額2743元,實(shí)際付款金額是2700元,就按2700元做費(fèi)用可以吧,多的43元是多開的費(fèi)用
老師好,公司購(gòu)買打印機(jī)1750元一臺(tái),電腦3800元一臺(tái),開在同一張發(fā)票上,發(fā)票是普票,如果把電腦作為固定資產(chǎn)處理的話,,那么打印印機(jī)不足2000元是不是可以直接入管理費(fèi)用,具體怎么做賬,請(qǐng)老師給個(gè)建議
老師您 好,請(qǐng)教一下,公司的電費(fèi)實(shí)際上是2000元電費(fèi),然后 國(guó)家有優(yōu)惠政策,給企業(yè)補(bǔ)貼電費(fèi)10%,就是可以補(bǔ)貼200元,然后供電局開發(fā)票的金額開的是2000元,然后我們支付的電費(fèi)是1800元,這個(gè)我要怎么入賬呢,發(fā)票和支付的金額相差200元
2.甲電腦公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售電腦。2021年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)銷售A型號(hào)電腦一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為856000元,另收取包裝物租金6840元;(2)將自產(chǎn)的一批B型號(hào)電腦50件直接捐贈(zèng)給某中學(xué)。已知B型號(hào)電腦未投放市場(chǎng),沒有同類銷售價(jià)格;每件產(chǎn)品成本3600元,成本利潤(rùn)率為8%。(3)購(gòu)進(jìn)一批電腦元件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為48000元,增值稅為6240元。支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸普通發(fā)票注明的運(yùn)雜費(fèi)360元:(4)購(gòu)進(jìn)包裝材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款21000元,增值稅為2730元;(5)因倉庫管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批電腦元件被盜,上月購(gòu)進(jìn)時(shí)電腦元件進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,這批電腦元件成本是26400元。假如該公司適用增值稅稅率為13%,當(dāng)月收到的增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)證要求:(1)計(jì)算本月銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額:(3)假如上期留抵額為2100元,計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額。
老師,請(qǐng)問下公司開票人員誤將數(shù)電票的發(fā)票金額10萬元開成了100萬元,可以紅沖作廢重新開具正確的金額嗎?
年中建賬,是不是根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)建好期初數(shù)據(jù)就可以直接錄憑證了,還有沒有其他也要建期初數(shù)的?
老師,個(gè)人代開發(fā)票可以代開工程款嗎?
報(bào)關(guān)出口的,可以兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票兩個(gè)合同對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單嗎
合同里的暫列金是啥意思
支付行政部購(gòu)買車用用結(jié)構(gòu)膠、倉庫用消防燈費(fèi)用、車間用安全出口油漆費(fèi)用:200.52元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師,違約金能開發(fā)票嗎?
材料入了庫,還沒有開票回來,用材料采購(gòu)科目可以嗎?
老師,固定制造費(fèi)用下標(biāo)準(zhǔn)分配率等于 預(yù)算費(fèi)用除以預(yù)算總工時(shí),對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問一下,公司今年沒有業(yè)務(wù),賬面掛了一筆應(yīng)付股東借款16萬,但目前想注銷公司,應(yīng)付股東借款需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣產(chǎn)生了利潤(rùn),是否需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整嗎?去年是有虧損的
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)假如有一張進(jìn)貨發(fā)票50萬,50萬或許出口25萬,內(nèi)銷25萬,那么內(nèi)銷25萬需要勾選抵扣,外銷需要勾選退稅?這一張票可以兩邊都操作嗎
而且只是代賬,備注就寫:實(shí)報(bào)2700元好了
是,備注就寫:實(shí)報(bào)2700元好了