你好,這個(gè)你計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就好了或者維修費(fèi)也行。
:力合股份公司2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。2、用銀行存款3000元支付本月車(chē)間房租。3、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車(chē)間一般耗用4200廠部一般耗用15004、以現(xiàn)金750元購(gòu)買(mǎi)廠部辦公用品。5、用現(xiàn)金600元支付車(chē)間辦公費(fèi)。6、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊額1100元,廠部500元。7、月末分配工資費(fèi)用,其中(單位:元)…生產(chǎn)工人工資34000車(chē)間管理人員工資16000廠部管理人員工資80008、用銀行存款10000元支付本月車(chē)間水電費(fèi)。9、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺(tái)全部完工,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)設(shè)有期初期末在產(chǎn)品)。
:力合股份公司2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。2、用銀行存款3000元支付本月車(chē)間房租。3、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車(chē)間一般耗用4200廠部一般耗用15004、以現(xiàn)金750元購(gòu)買(mǎi)廠部辦公用品。5、用現(xiàn)金600元支付車(chē)間辦公費(fèi)。6、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊額1100元,廠部500元。7、月末分配工資費(fèi)用,其中(單位:元)…生產(chǎn)工人工資34000車(chē)間管理人員工資16000廠部管理人員工資80008、用銀行存款10000元支付本月車(chē)間水電費(fèi)。9、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺(tái)全部完工,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)設(shè)有期初期末在產(chǎn)品)。做出分錄
練習(xí)資料:力合股份公司2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。2、用銀行存款3000元支付本月車(chē)間房租。3、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車(chē)間一般耗用4200廠部一般耗用15004、以現(xiàn)金750元購(gòu)買(mǎi)廠部辦公用品。5、用現(xiàn)金600元支付車(chē)間辦公費(fèi)。6、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊額1100元,廠部500元。7、月末分配工資費(fèi)用,其中(單位:元):生產(chǎn)工人工資34000車(chē)間管理人員工資16000廠部管理人員工資80008、用銀行存款10000元支付本月車(chē)間水申卷。9、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺(tái)全部完工,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)沒(méi)有期初期末在產(chǎn)品)。
寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄①12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車(chē)間生產(chǎn)工人工資400000元(A設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為12000工時(shí),B設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為8000工時(shí),按生產(chǎn)工時(shí)比例分配),車(chē)間管理人員工資36000元,廠部管理人員工資24000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資30000元。②12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊8000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元。③12月21日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付電費(fèi)20000元,增值稅計(jì)2600元,其中基本生產(chǎn)車(chē)間耗用13100元,行政管理部門(mén)耗用4900元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)耗用2000元。④12月21日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付購(gòu)買(mǎi)零星辦公用品888.90元,其中基本生產(chǎn)車(chē)間耗用320元,行政管理部門(mén)耗用568.90元。⑤12月31日,歸集分配本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工時(shí)比例進(jìn)行分配)。⑥12月31日,本月A型設(shè)備200臺(tái)全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫(kù):B型設(shè)備100臺(tái)全部生
.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值3500005t.2.購(gòu)買(mǎi)廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個(gè)月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。5.上題涉及的材料,專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款12000元,進(jìn)項(xiàng)稅1560元,已驗(yàn)收入庫(kù)。6.車(chē)間領(lǐng)用材料10000元用來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)品,車(chē)間一般耗用材料3500元,行政管理部門(mén)消耗材料2000元。7.計(jì)提本月生產(chǎn)車(chē)問(wèn)固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折1日2000元。8.銷(xiāo)售產(chǎn)品,售價(jià)100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)產(chǎn)品成本40000元10.開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費(fèi)2500元。11.計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅1000元。12.計(jì)算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車(chē)間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費(fèi),車(chē)間發(fā)生1000元,行政管理部門(mén)發(fā)生500元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。做會(huì)計(jì)分錄要有數(shù)字
年中建賬,是不是根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)建好期初數(shù)據(jù)就可以直接錄憑證了,還有沒(méi)有其他也要建期初數(shù)的?
老師,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票可以代開(kāi)工程款嗎?
報(bào)關(guān)出口的,可以兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票兩個(gè)合同對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單嗎
合同里的暫列金是啥意思
支付行政部購(gòu)買(mǎi)車(chē)用用結(jié)構(gòu)膠、倉(cāng)庫(kù)用消防燈費(fèi)用、車(chē)間用安全出口油漆費(fèi)用:200.52元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師,違約金能開(kāi)發(fā)票嗎?
材料入了庫(kù),還沒(méi)有開(kāi)票回來(lái),用材料采購(gòu)科目可以嗎?
老師,固定制造費(fèi)用下標(biāo)準(zhǔn)分配率等于 預(yù)算費(fèi)用除以預(yù)算總工時(shí),對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司今年沒(méi)有業(yè)務(wù),賬面掛了一筆應(yīng)付股東借款16萬(wàn),但目前想注銷(xiāo)公司,應(yīng)付股東借款需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣產(chǎn)生了利潤(rùn),是否需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整嗎?去年是有虧損的
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)假如有一張進(jìn)貨發(fā)票50萬(wàn),50萬(wàn)或許出口25萬(wàn),內(nèi)銷(xiāo)25萬(wàn),那么內(nèi)銷(xiāo)25萬(wàn)需要勾選抵扣,外銷(xiāo)需要勾選退稅?這一張票可以兩邊都操作嗎