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練習資料:力合股份公司2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。2、用銀行存款3000元支付本月車間房租。3、倉庫發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車間一般耗用4200廠部一般耗用15004、以現(xiàn)金750元購買廠部辦公用品。5、用現(xiàn)金600元支付車間辦公費。6、計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊額1100元,廠部500元。7、月末分配工資費用,其中(單位:元):生產(chǎn)工人工資34000車間管理人員工資16000廠部管理人員工資80008、用銀行存款10000元支付本月車間水申卷。9、將本月發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺全部完工,驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)沒有期初期末在產(chǎn)品)。

2022-11-17 17:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-17
你好 1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 2、用銀行存款3000元支付本月車間房租。 借:制造費用,貸:銀行存款 3、倉庫發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車間一般耗用4200廠部一般耗用1500 借:生產(chǎn)成本,制造費用,貸:原材料 4、以現(xiàn)金750元購買廠部辦公用品。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 5、用現(xiàn)金600元支付車間辦公費。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 6、計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊額1100元,廠部500元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 7、月末分配工資費用,其中(單位:元)…生產(chǎn)工人工資34000車間管理人員工資16000廠部管理人員工資8000 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 8、用銀行存款10000元支付本月車間水電費。 借:制造費用,貸:銀行存款 9、將本月發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。 借;生產(chǎn)成本,貸:制造費用 10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺全部完工,驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本?
2022-11-17
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-17
您好 (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (2)用銀行存款6000元預付下季度車間用房租,并相應(yīng)分攤本月負擔2000元。 借:預付賬款? 6000 貸:銀行存款6000 借:制造費用 2000 貸:預付賬款2000 (3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 借:生產(chǎn)成本-1? 120000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 180000 借:制造費用 4200 借:管理費用 1500 貸:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 借:管理費用7500 貸:銀行存款7500 (5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 借:制造費用11000 借:管理費用6500 貸:累計折舊11000%2B6500=17500 (6)分配工資費用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 借:生產(chǎn)成本-134000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ66000 借:制造費用16000 借:管理費用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費5000元。 借:制造費用 5000 貸:銀行存款 5000 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配) 借:生產(chǎn)成本-1? 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 貸:制造費用? 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200
2022-06-13
您好 (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (2)用銀行存款6000元預付下季度車間用房租,并相應(yīng)分攤本月負擔2000元。 借:預付賬款? 6000 貸:銀行存款6000 借:制造費用 2000 貸:預付賬款2000 (3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 借:生產(chǎn)成本-1? 120000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 180000 借:制造費用 4200 借:管理費用 1500 貸:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 借:管理費用7500 貸:銀行存款7500 (5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 借:制造費用11000 借:管理費用6500 貸:累計折舊11000%2B6500=17500 (6)分配工資費用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 借:生產(chǎn)成本-134000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ66000 借:制造費用16000 借:管理費用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費5000元。 借:制造費用 5000 貸:銀行存款 5000 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配) 借:生產(chǎn)成本-1? 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 貸:制造費用? 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200
2022-06-13
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