您好 您好 (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。 借:預(yù)付賬款? 6000 貸:銀行存款6000 借:制造費(fèi)用 2000 貸:預(yù)付賬款2000 (3)生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號(hào)產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 借:生產(chǎn)成本-1? 120000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 180000 借:制造費(fèi)用 4200 借:管理費(fèi)用 1500 貸:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用現(xiàn)金支票購(gòu)買廠部辦公用品7500元。 借:管理費(fèi)用7500 貸:銀行存款7500 (5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 借:制造費(fèi)用11000 借:管理費(fèi)用6500 貸:累計(jì)折舊11000%2B6500=17500 (6)分配工資費(fèi)用,其中1號(hào)產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號(hào)產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 借:生產(chǎn)成本-134000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ66000 借:制造費(fèi)用16000 借:管理費(fèi)用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。 借:制造費(fèi)用 5000 貸:銀行存款 5000 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配) 借:生產(chǎn)成本-1? 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 貸:制造費(fèi)用? 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200 (9)本月生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品、II號(hào)產(chǎn)品各100臺(tái)全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫(kù)存商品-1? 120000%2B34000%2B12988=166988 借:庫(kù)存商品-II? 180000%2B66000%2B25212=271212 貸:生產(chǎn)成本-1? 166988 貸:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 271212 ?
【任務(wù)背景資料】 光明廠2021年12月發(fā)生以下生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品): (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 (2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹聭?yīng)分擔(dān)的房租2000元。 (3)生產(chǎn)I號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,生產(chǎn)Ⅱ號(hào)產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 (4)用現(xiàn)金支票購(gòu)買廠部辦公用品7500元。 (5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 (6)分配工資費(fèi)用,其中Ⅰ號(hào)產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號(hào)產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)。 (9)本月生產(chǎn)I號(hào)產(chǎn)品、Ⅱ號(hào)產(chǎn)品各100臺(tái),全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 【要求】 (1)根據(jù)資料完成生產(chǎn)過程核算,編制會(huì)計(jì)分錄(技能Ⅲ訓(xùn)練)。 (2)根據(jù)會(huì)計(jì)分錄,完成T形賬戶的過賬(技能VI訓(xùn)練)。 (1)技能Ⅲ訓(xùn)練:編制生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄(請(qǐng)?jiān)谙路酱痤})
3-1編制會(huì)計(jì)分錄—―生產(chǎn)業(yè)務(wù)光明廠2019年12月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù):1.將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。2.生產(chǎn)I號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,II號(hào)產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。3.用現(xiàn)金支票購(gòu)買廠部辦公用品7500元。4.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。5.分配工資費(fèi)用,其中I號(hào)產(chǎn)品工人工資34000元1I號(hào)產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。6.用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。7.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)。8.本月生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品、1I號(hào)產(chǎn)品各100臺(tái),全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品)(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)I號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號(hào)產(chǎn)品耗用材料18000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購(gòu)買廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用其中I號(hào)產(chǎn)品工人工資(34000元,II號(hào)產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。元,(7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)。(9)本月生產(chǎn)I號(hào)產(chǎn)品、Ⅱ號(hào)產(chǎn)品各100臺(tái)全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品):(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,I1號(hào)產(chǎn)品耗用材料180o00元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購(gòu)買廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用,其中1號(hào)產(chǎn)品工人工資34000元,I1號(hào)產(chǎn)品工人工資66o00元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。(7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)(9)本月生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品、II號(hào)產(chǎn)品各100臺(tái)全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本?!疽蟆扛鶕?jù)資料完成生產(chǎn)過程核算,編制會(huì)計(jì)分永。
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品):(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,I1號(hào)產(chǎn)品耗用材料180o00元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購(gòu)買廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用,其中1號(hào)產(chǎn)品工人工資34000元,I1號(hào)產(chǎn)品工人工資66o00元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。(7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)(9)本月生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品、II號(hào)產(chǎn)品各100臺(tái)全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本?!疽蟆扛鶕?jù)資料完成生產(chǎn)過程核算,編制會(huì)計(jì)分錄
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理