你好,可以的,可以分開的,借固定資產(chǎn)3800 管理費用1750, 貸銀行存款
老師 你好 我公司是去年底才成立的 5月升為一般納稅人輔導(dǎo)期 公司現(xiàn)在購買的空調(diào) 電腦我都直接做成的固定資產(chǎn) 像其他的打印機 裝訂機 文件柜 辦公桌椅 包括給員工宿舍購買的洗衣機 床 這些東西的價格均在2000元以內(nèi) 最低的也只有190元 我是直接記成的費用 員工宿舍的做的是福利費 但是 老板認(rèn)為這樣公司的固定資產(chǎn)看著就很少 該怎么處理呢?
老師,我想問問這種的條件能不能做財務(wù)報表??要是可以做,那怎么做這個財務(wù)報表?? 第一年投入資金 注冊資金:3萬 兩套桌椅:1000元 一套簡易沙發(fā):500元 打印機:1500元 辦公用品:1000元 電話費:14400元 (300元/月×4部×12月=14400元) 兩臺電腦:0元 入網(wǎng)費:1200元/年 (50元*2*12=1200元) 水電費:6000元 (500元/月×12月=6000元) 電動車:14000元 (2000元/輛×5輛=10000元) 修理費:1000元 跑腿工作服800元 (80元/件×10人=800元) 工作室月租:14400元 (1200元/月×12月=14400元) 廣告費:3萬元 總計成本:115800元(11萬5千8百) 流動資金:137400元(13萬7千4百元) 開業(yè)時的前3天免費服務(wù),前三個月大概每天20次,每次獲取服務(wù)費10元。 第一個月的收入為:20次×10元×27天=5400元 第二、第三個月的收入為:20次×10元×30天×2月=12000元 ?。ㄎ赐甏m(xù))
【每日學(xué)一點】[勝利][勝利] 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),本月購買了1臺2000元的打印機,取得增值稅普通發(fā)票,看到稅務(wù)上有個政策:(財稅[2014]75號)第三條的規(guī)定,對所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。 請問:到底是計入“管理費用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶?? 答:打印機屬于固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備類,在會計核算時應(yīng)該計入“固定資產(chǎn)”賬戶,賬務(wù)處理如下: 借:固定資產(chǎn)-打印機 ?2000元 ? ? ? 貸:銀行存款 ????? 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預(yù)計凈殘值率按照5%) 借:管理費用-折舊費 ?79.16元 ? ? ? 貸:累計折舊 ??????? 79.16元 這個對嗎?不是可以直接入費用嗎?
老師好,公司購買打印機1750元一臺,電腦3800元一臺,開在同一張發(fā)票上,發(fā)票是普票,如果把電腦作為固定資產(chǎn)處理的話,,那么打印印機不足2000元是不是可以直接入管理費用,具體怎么做賬,請老師給個建議
老師,您好! a為甲方購貨方 b為乙方代理C產(chǎn)品 c為制產(chǎn)品方 :ab已簽紙質(zhì)合同價1.1w,b已為α開了按合同上的專票1.1w; 因A購這個產(chǎn)品需在網(wǎng)頁與C簽電子合同才能用后臺,所以b方替a在網(wǎng)頁簽了ac電子合同(簽約過程α方負(fù)責(zé)人掃碼授權(quán)的),電子合同價為1w(a不知道1w),c已為a開普票1w,但普票不給α做賬; a已按合同打款給b,b找一家公司的對公戶按ac電子合同價1w打款給C, b方有與c方的合作產(chǎn)品的銷售協(xié)議,b開專票給α購方,問題:因為產(chǎn)品價購進是10000,分潤比例是5:5,b直接開5000專票給C,C打款給B,所以B直接開票給c含稅價5000專票給C 直接省略了c方?jīng)]給B方開b方購進的發(fā)票,是可以的嗎?如果c沒開發(fā)票給B,而是開普票給了A,但不給A普票做賬,最后是哪方不正常?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
但是,固定資產(chǎn)要錄入固定資產(chǎn)卡片,不好做同一筆分錄,是不是要把原始發(fā)票掃描打印一份放在機長憑證后面符不符合標(biāo)準(zhǔn)
你好,借固定資產(chǎn)3800,貸銀行存款3800。
然后再做一個管理費用,借管理費用1750貸銀行存款。