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2.甲電腦公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售電腦。2021年7月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下(1)銷售A型號電腦一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為856000元,另收取包裝物租金6840元;(2)將自產(chǎn)的一批B型號電腦50件直接捐贈給某中學(xué)。已知B型號電腦未投放市場,沒有同類銷售價格;每件產(chǎn)品成本3600元,成本利潤率為8%。(3)購進一批電腦元件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為48000元,增值稅為6240元。支付運費,取得運輸普通發(fā)票注明的運雜費360元:(4)購進包裝材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款21000元,增值稅為2730元;(5)因倉庫管理不善,上月購進的一批電腦元件被盜,上月購進時電腦元件進項稅額已經(jīng)抵扣,這批電腦元件成本是26400元。假如該公司適用增值稅稅率為13%,當月收到的增值稅專用發(fā)票均已通過認證要求:(1)計算本月銷項稅額;(2)計算本月可以抵扣的進項稅額和進項稅轉(zhuǎn)出額:(3)假如上期留抵額為2100元,計算本月應(yīng)納增值稅額。

2022-12-24 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-24 10:26

本月銷項稅額=856000*0.13%2B6840/1.13*0.13%2B3600*50*(1%2B8%)*0.13=137338.90 月可以抵扣的進項稅額=6240%2B2730=8970 進項稅轉(zhuǎn)出額=26400*0.13=3432 本月應(yīng)納增值稅額。=137338.90-8970%2B3432-2100=129700.90

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學(xué)員你好,計算一下 (1)計算本月銷項稅額;856000*0.13+6840/1.13*0.13+3600*1.08*50*0.13=137338.90(2)計算本月可以抵扣的進項稅額6240+2730=8970 和進項稅轉(zhuǎn)出額;24600*0.13=3198 (3)假如上期留抵額為 2100 元,計算本月應(yīng)納增值稅額 137338.9+3198-8970-2100=129466.9
2022-12-23
本月銷項稅額=856000*0.13%2B6840/1.13*0.13%2B3600*50*(1%2B8%)*0.13=137338.90 月可以抵扣的進項稅額=6240%2B2730=8970 進項稅轉(zhuǎn)出額=26400*0.13=3432 本月應(yīng)納增值稅額。=137338.90-8970%2B3432-2100=129700.90
2022-12-24
1,(856000+6840)÷1.13×13%+50×3600×(1+8%)×13% 2,6240+2790進項 26400×13%進轉(zhuǎn)出 3,1的結(jié)果-進項+進轉(zhuǎn)出-2100
2022-12-24
同學(xué)你好 要算銷項的嗎
2023-01-05
業(yè)務(wù)1進項稅234000 業(yè)務(wù)2銷項稅13000(90400%2B22600)/1.13*13%業(yè)務(wù)2進項稅2600 業(yè)務(wù)3進項稅7155000*1.1*0.13業(yè)務(wù)4銷項稅58504500*10*13%業(yè)務(wù)5銷項稅520045200/1.13*13%業(yè)務(wù)5進項稅26045200*5%/1.13*0.13業(yè)務(wù)6銷項稅351000 交增值稅 13747513000%2B5850%2B5200%2B351000-(234000%2B2600%2B715%2B260)
2022-04-13
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