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應(yīng)收應(yīng)付賬款怎么核對(duì)

2025-08-15 20:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-15 20:49

您好,把開的發(fā)票和銀行流水的收款對(duì),應(yīng)付就是收到的發(fā)票和銀行支付的,還有平時(shí)要做記錄,支付沒開票的,或收到?jīng)]有開票的,要登記下,方便對(duì)賬

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快賬用戶2349 追問 2025-08-15 20:51

那應(yīng)收呢

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齊紅老師 解答 2025-08-15 20:54

一樣的,應(yīng)收就是用流水和你的開票的對(duì)下

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快賬用戶2349 追問 2025-08-15 20:56

那什么情況下開票,是不是付款了才開票,開票記錄和應(yīng)收應(yīng)付的關(guān)聯(lián)呢

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齊紅老師 解答 2025-08-15 20:57

開票就是你們開給別人的票,就是要收的錢,

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齊紅老師 解答 2025-08-15 20:57

你們付款是要對(duì)方開發(fā)票過來

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快賬用戶2349 追問 2025-08-15 21:24

有的開票是不是存在一些情況,已開發(fā)票未付款,已付款未開票

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齊紅老師 解答 2025-08-15 21:27

是的,這個(gè)需要你做個(gè)表,要不然對(duì)不清

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您好,把開的發(fā)票和銀行流水的收款對(duì),應(yīng)付就是收到的發(fā)票和銀行支付的,還有平時(shí)要做記錄,支付沒開票的,或收到?jīng)]有開票的,要登記下,方便對(duì)賬
2025-08-15
你好,把明細(xì)輔助項(xiàng)導(dǎo)出來(有余額的),首先看不是有應(yīng)收,預(yù)收一樣客戶都有余額的,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款 這種金額對(duì)沖一下。然后就是一個(gè)個(gè)查很多年余額不動(dòng)的,解決,該調(diào)科目的調(diào)到營業(yè)外收支,再看常用的客戶供應(yīng)商。
2020-11-17
你好 先看這個(gè)科目的余額 不對(duì)再按明細(xì)一筆筆核定?
2023-02-08
同學(xué)你好 按照明細(xì)核對(duì)就可以了
2022-08-02
你好,按你企業(yè)的銀行流水清單和你的采購和交貨記錄去確認(rèn)
2023-06-08
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