你好,肯定是再出口報關(guān)單上
多出口少收匯的,報關(guān)單金額是476000,發(fā)票也是476000實(shí)際收回47600這個有填寫此處怎么填寫。按照實(shí)際收回金額填寫。那美元離岸價格卻還是476000的離岸價格。我怎么填寫呢
請問申報出口退稅時出現(xiàn)這個疑點(diǎn)是什么問題?:美元離岸價(16740.11)超過海關(guān)信息離岸價(15862.0)合理區(qū)間,企業(yè)需提供《出口貨物離岸價差異原因說明表》
學(xué)堂老師,請教一下,出口退稅因?yàn)闃I(yè)務(wù)量少,出口明細(xì)申報表是手工錄入的,問一下在報關(guān)單信息一欄有填寫出口數(shù)量,美元離岸價,這個美元離岸價是報關(guān)單商品的總價還是單價呢?謝謝老師了
報關(guān)單是的幣制是歐元,申報出口退稅的時候需要填美元離岸價,這個歐元怎么換算美元?
出口退稅申報的時候,提示出口貨物報關(guān)單號/代理出口貨物證明號的出口退(免)稅銷售額折人民幣[14029.49]與出口明細(xì)表中美元離岸價折算的人民幣金額[13013.88]超過合理區(qū)間! 這樣可以跳過繼續(xù)的嗎
現(xiàn)在員工報銷費(fèi)用,差旅費(fèi)等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
老師:我問下小規(guī)模納稅人普票月超過10萬季度不超過30萬,是否要異地預(yù)繳呀?企業(yè)所得稅也需要預(yù)繳嗎?
老師我申報增值稅時把開的普通發(fā)票也填到增值稅發(fā)票那一欄了怎么辦?
跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳增值稅后,還需要申報個稅,個稅怎么登錄
老師,我這邊一個員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預(yù)繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會自動帶出來全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會計去接收整理會計檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務(wù)合同,但他實(shí)際上跟我們是雇傭關(guān)系,那請問他的個稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務(wù)所得去扣20個點(diǎn)?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進(jìn)來的進(jìn)項是13個點(diǎn),那差的4個點(diǎn)進(jìn)項改怎么入賬呀?
老師,成交方式是CIF,運(yùn)費(fèi)是人民幣2000,保費(fèi)是人民幣100,報關(guān)單商品金額是人民幣19000,發(fā)票應(yīng)該開多少,免抵退說申報的時候金額是報19000,還是16900啊
扣除海運(yùn)費(fèi)當(dāng)然是16900申報的
那我發(fā)票也應(yīng)該開16900嗎
是的,開具發(fā)票和申報的金額一致
那我這個發(fā)票要紅沖了,這個月免抵退說申報照19000,等下個月紅沖嗎,還是不報了啊
先不要申報退稅,先按照錯的報了,沖了再開正確的
就是增值稅先按錯的報,是嗎,下個月再沖掉
是的,就是這個意思了