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老師我申報增值稅時把開的普通發(fā)票也填到增值稅發(fā)票那一欄了怎么辦?

2025-08-12 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-12 17:50

那么只有更正申報了

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 17:52

關(guān)鍵是以前月份的也填錯了?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 17:53

那么需要逐月更正的

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 17:54

這樣更正會不是引起稅務局注意?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 17:55

那個必須要更正的,本來就是申報錯誤。更正也是正常的操作

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你好; 你只有負數(shù)發(fā)票嗎 ?? 有正數(shù)發(fā)票金額嗎??
2023-04-04
您好!你可以去稅務局撤銷,然后重新申報。
2020-09-07
你好!是的,是要更正
2023-06-07
你好,電子發(fā)票與普通發(fā)票合并填在一起
2021-01-20
您好,開票這種的數(shù)據(jù)會自動傳輸過去申報表的。不需要自己填寫才對的
2020-11-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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