同學,你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
老師好,應交增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
老師,您好!請問結(jié)轉(zhuǎn)本月應交增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額嗎?分錄怎么做
你好老師我們會計結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費未交增值稅 目前我看到帳上銷項和進賬都有余額 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 應交稅費是負數(shù) 帳套里面銷項余額又大于進賬 那我到底需不需要繳稅呀
老師月末,交增值稅,應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應該怎么書寫憑證呢,我預交增值稅那部分需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,工資表出不來,個稅怎么申報比較好
老師您好,我剛接手的賬,2024年12份收到錢沒有做賬,還有支出的錢也沒做賬,我這個月給他做行嗎,還需要調(diào)賬嗎,是小規(guī)模公司
你好,老師,付租金的時候,有1000,實際支付了950。剩下50,做營業(yè)外收入嗎,還是做哪個科目
老師25年6月23日,代理稅務清算退了4月申報的第一季度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在取消清算,需要準備啥資料,去稅務大廳。
抵扣進項發(fā)票是有多少抵扣多少?還是根據(jù)稅負率計算著抵扣?
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應該怎么做?
老師,我們和總公司簽的合同,對方用分公司給我們開票,是不是不行。我給對方說不行。那種情況下,可以接受分公司開的票。他們說總公司授權(quán)分公司就可以。
老師取消稅務清算,情況說明這么寫???
(2)項目質(zhì)量復核合伙人B注冊會計師曾擔任甲公司2015年度至2018年度財務報表審計項目合伙人,未參與2019年度財務報表審計。 違反 前任項目合伙人在擔任項目質(zhì)量復核人員之前應冷卻兩年,否則因自我評價對獨立性產(chǎn)生不利影響(記憶) 老師,為什么冷卻期是兩年適用的是哪個條款解釋下呢
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進來不?
謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!