您好,后面有無票不用做,如果更正報表怕有稅務風險
我們公司一般納稅人,只申報開票收入,無票收入未申報,然后比如我們這個月開票收入10萬,但是對公戶收款12萬,多出來的2萬怎么做賬
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬的收入,還沒有開票,我現(xiàn)在12月這個季度如何申報增值稅如何申報,需要把這50多萬的增值稅申報嗎,如果申報了,我以后開票,如何處理,有些人說小規(guī)模不能負數(shù)申報沖減
你好 老師 我們有一個無票收入 一年半的時間 已經(jīng)收到對方100多萬的電子承兌了 賬上應收賬款都倒掛了 但是又不想申報增值稅 該如何處理 和對方走賬?
請教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報了,這個季度補開了這10萬的發(fā)票,那么申報這個季度的增值稅時,開票額比實際收入額多了10萬,這個對申報有影響嗎?會比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
一般納稅人可以開3個點普票嗎 怎么計稅
老師,從事,資源回收,汽車回收,拆解,銷售,業(yè)務,怎么查找最近的政策?
老師您好,個人給我公司提供空調(diào)安裝勞務,公司已代扣個稅,但個人不愿意代開發(fā)票給公司,那么公司承擔風險是不能稅前扣除,那有義務承擔個人沒有開票導致個人少交增值稅的風險義嗎? 2、安裝空調(diào),代開發(fā)票內(nèi)容屬于什么類的?要備注項目地址名稱嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳如果調(diào)整后要補繳稅款,那怎么做分錄,只申報表嗎?和賬套里的數(shù)也不一樣,如何處理,謝謝
老師開了一個負數(shù)發(fā)票,又開了同樣金額的證書發(fā)票怎么做賬
老師,我們公司是華新水泥的經(jīng)銷商,每次客戶需要水泥都是公司里面的車直接去廠里面拉 拉了,然后就直接送到對方工地,幾乎沒有到我們這邊公司來。華新水泥有一個交貨單直接交給客戶,我們這邊還需要辦入庫單出庫單嗎
商貿(mào)企業(yè)開發(fā)票,買進來是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?如果不一致怎么吧?
個人所得稅年度申報,工薪零收入
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負數(shù),貸,應交稅費應交所得稅——負數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應交所得稅——正數(shù),財務說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應交所得稅,借,應交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結(jié)果所以科目所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
哦,下個月無票收入少申報4萬多對吧,那這個月賬上計提增值稅時,是按賬上4萬多來計提還是按賬申報的7萬多來計提
賬上和申報的一樣吧,要不然財報對不上
賬上的應交增值稅與申報的實際繳納不一致
你按7W來計提,就會一樣了
不一樣哦,賬上做的4萬收入,申報了7萬多
我的意思,你賬上也按7W確認收入,這樣就一樣的
恩,明白,謝謝老師,我也是想這樣處理,然后又想更正申報,不太確定哪個好所以問下老師
后面有無票收入就不要申報,報表不要去動
我們無票收入很多,下個月可能有10萬的無票收入哦,都不用申報嗎,還是只申報10-4申報6萬多
下次賬上做了10萬無票收入,我只申報6萬對吧
你這個月多申報的4W,下次少申報4W