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老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在申請(qǐng)高新補(bǔ)貼,我發(fā)現(xiàn)2022年10-12月開的坭興陶發(fā)票,都選擇了免稅,然后申報(bào)就直接申報(bào)不含稅金額,沒有換算1%去交稅,這個(gè)會(huì)不會(huì)有罰款哦

2025-08-06 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-06 11:16

小規(guī)模2022年4月份到年底3%的業(yè)務(wù)就是免稅的,稅率不需要換算成1%,也沒有罰款。

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快賬用戶6886 追問 2025-08-06 11:19

嚇?biāo)牢伊?,?dāng)時(shí)是我申報(bào)的,然后我離職了,現(xiàn)在又回來看到嚇?biāo)懒?,我以為是我整錯(cuò)了。

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快賬用戶6886 追問 2025-08-06 11:21

沒事就行,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-08-06 11:30

正確的沒有問題啊

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快賬用戶6886 追問 2025-08-06 11:41

嗯嗯,感謝

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齊紅老師 解答 2025-08-06 11:45

不用客氣工作愉快。

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小規(guī)模2022年4月份到年底3%的業(yè)務(wù)就是免稅的,稅率不需要換算成1%,也沒有罰款。
2025-08-06
你好,是先開出口發(fā)票,申報(bào)增值稅,再申報(bào)退稅的。之前沒有做退稅的,可以在2023年2月一次申報(bào)退稅
2023-02-15
你好,平時(shí)影響不大,但到明年4月底前必須申報(bào)完退稅,不然按內(nèi)銷處理,內(nèi)銷就要交增值稅了。
2020-12-12
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問,及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
你好 ; 按你實(shí)際開票的金額來報(bào)稅? ;除非你所屬期內(nèi)開了負(fù)數(shù)發(fā)票 ;才需要去減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額的?
2023-02-06
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