可以 抵免限額?:可抵扣的境外所得稅額需按境內(nèi)、境外應(yīng)納稅所得額計(jì)算抵免限額,具體公式為: ?抵免限額 =(境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 + 境外應(yīng)納稅所得額)× 企業(yè)所得稅稅率?。 ? ?超限部分處理?:超過抵免限額的部分可結(jié)轉(zhuǎn)至后續(xù)5個(gè)納稅年度繼續(xù)抵扣。 銀行回單
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
1、請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除 對(duì)應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫? 假設(shè)我公司在今年1月份購買10萬元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬,那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬,第四列填寫的是10萬,這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬,這樣是否正確? 2、請(qǐng)問我公司的應(yīng)收賬款10萬無法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對(duì)方只償還我2萬就可以了,8萬元做營業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請(qǐng)問我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬元,低于2萬未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
出門退稅統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬是在電子稅務(wù)局中哪里運(yùn)用的?什么情況下需要填寫
因?yàn)槭峭赓Q(mào)第一次出口,報(bào)關(guān)金額小于收匯金額,資料不全,不能改單,也不能退稅。 1: 已報(bào)關(guān)的金額,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 2: 為報(bào)關(guān)的金額,視同內(nèi)銷征稅。 請(qǐng)問,視同內(nèi)銷處理,必須要結(jié)匯嗎? 因?yàn)橛?jì)算銷項(xiàng)稅額的公式是:銷項(xiàng)稅額= FOB 美元*結(jié)匯匯率/(1+增值稅率)*增值稅率。
老師,我想算二季度的企業(yè)所得稅稅負(fù),那我用二季度繳納的稅額除以二季度的不含稅享受收入嗎?還是說不含稅銷售收入是一季度+二季度綜合的。
請(qǐng)問總部代交社保公積金,項(xiàng)目銀行已支付給總部,這個(gè)分錄怎么寫
請(qǐng)問老師,我公司名下車已經(jīng)提完折舊了,賣給收買方,開了二手車機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,最后賣價(jià)低于殘值,轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出,這個(gè)營業(yè)外支出需要納稅調(diào)增嗎?
請(qǐng)問公司剛開業(yè)沒有人可以0人申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 請(qǐng)教個(gè)問題 我們是做制造業(yè) 我們做研發(fā) 生產(chǎn) 銷售(買進(jìn)來賣出去)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)們想拓展下業(yè)務(wù) 就是開工程發(fā)票 就比如實(shí)驗(yàn)室的裝修費(fèi) 工程服務(wù)費(fèi) 材料費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 這些需要什么資質(zhì)嗎 可以更改營業(yè)執(zhí)照? 我們沒有這些資質(zhì)可以嗎 可以做變更開這些發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問一下,公司出租房子,分別簽租賃合同和會(huì)議展覽服務(wù)合同(提供會(huì)議場地配套服務(wù)),收取的配套服務(wù)費(fèi)可以不并為租金嗎
財(cái)務(wù)管理的現(xiàn)金流量計(jì)算機(jī)會(huì)比如每年喪失的租金計(jì)算凈流量的時(shí)候也是算稅后的嗎,畢竟這是未發(fā)生的錢
老師,繳納殘保金時(shí)候,按工資繳納的,是在哪里取數(shù),工資包含社保嗎
是在匯算清繳時(shí)候才能申報(bào)抵免的吧?
如果企業(yè)本年利潤為負(fù)數(shù),用不上這個(gè)金額去抵免,那么可以以后年度用嗎?
是的 五年以內(nèi)抵扣