同學(xué),你好
臺(tái)賬是自己企業(yè)為了清楚各個(gè)合同的退稅情況自己填寫的。
工業(yè)和商業(yè)分別在什么情況下需要填統(tǒng)計(jì)報(bào)表?然后工業(yè)和商業(yè)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表都是在聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)嗎?然后工業(yè)統(tǒng)計(jì)表的產(chǎn)能口徑是不含稅銷售收入除以用電度數(shù)還是用電金額?
三個(gè)問(wèn)題,①申報(bào)增值稅時(shí)不是需要有發(fā)票匯總表和進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證表,像我們地區(qū)實(shí)行全電票了,這個(gè)發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里打印出來(lái)嗎?我沒(méi)太弄明白增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)、全電票、電子稅務(wù)局之間的關(guān)系。②進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證表是從電子稅務(wù)局打印出來(lái)嗎?③電子稅務(wù)局稅費(fèi)申報(bào)及繳納底下也有個(gè)個(gè)人所得稅及管理這個(gè)項(xiàng)目,時(shí)干什么用的?個(gè)稅不是在自然人電子稅務(wù)局里進(jìn)行申報(bào)嘛
報(bào)的普查年報(bào)中,平臺(tái)顯示營(yíng)業(yè)收入小于應(yīng)稅銷售額 ,統(tǒng)計(jì)局說(shuō)我們?cè)诙悇?wù)部門報(bào)的營(yíng)收大于在統(tǒng)計(jì)里填的營(yíng)收,需要寫說(shuō)明,由于去年是代賬會(huì)計(jì)做的,我現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)怎么查代賬會(huì)計(jì)報(bào)的營(yíng)收?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局中的勾選統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)提醒有紅字發(fā)票需要處理是什么情況
公司買了一輛車,都需要繳納什么稅款,哪些是在電子稅務(wù)局平臺(tái)繳納?車輛的入賬價(jià)值怎么計(jì)算?能詳細(xì)講一下嗎
老師公司來(lái)了好幾個(gè)人干了幾天就走了,工資300到3000的都要有,幾百的用不用報(bào)個(gè)稅
1、是否升規(guī)納統(tǒng):是?否?納統(tǒng)的意思就是納入統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)范疇,統(tǒng)計(jì)局只要聯(lián)系企業(yè)要數(shù)據(jù)了,就是納統(tǒng)了。注意不是問(wèn)愿不愿意納統(tǒng),是問(wèn)有沒(méi)有納統(tǒng)?。。?2、如納統(tǒng),提供納統(tǒng)所在區(qū)。 3、無(wú)論是否納統(tǒng),提供下與稅務(wù)局申報(bào)一致的2024年利潤(rùn)表。怎么操作統(tǒng)計(jì)局納統(tǒng)
老師,結(jié)婚損益進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
中央空調(diào)機(jī)組壓力容器檢測(cè)及安全閥校驗(yàn)項(xiàng)目 開票名稱開現(xiàn)代服務(wù)*檢測(cè)服務(wù)費(fèi)可以嗎,6%
老師,7月結(jié)賬后 發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了工資,可不可以在7月結(jié)賬后 在做一筆計(jì)提工資的處理,借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,在結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用,7月出現(xiàn)2筆結(jié)轉(zhuǎn)損益的處理,這樣可以嗎
老師機(jī)票取得普票可以抵扣么
老師請(qǐng)教個(gè)體工商戶,沒(méi)有雇工的情況下,個(gè)稅系統(tǒng)是不是不需要每個(gè)月去申報(bào)工資,還是得與公司一樣做零申報(bào)呢
自行開發(fā)的軟件在進(jìn)銷存系統(tǒng)里面怎么出庫(kù)呀
稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)跨年沒(méi)有抵扣怎么辦呢
員工7月底離職了,但是保險(xiǎn)要交到8月,這保險(xiǎn)費(fèi)用由她自己去全額承擔(dān),這個(gè)怎么做賬報(bào)稅?
電子稅局中出口應(yīng)征報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)是用來(lái)干嘛的?
同學(xué),你好
就是讓你確認(rèn)數(shù)據(jù)的
指的是出口那筆報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)好之后,出口退稅用報(bào)關(guān)單配單做申請(qǐng)退稅么?
同學(xué),你好
不是,你可以參考出口退稅的流程
https://zhuanlan.zhihu.com/p/579325016
已經(jīng)申報(bào)了增值稅,沒(méi)有在出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單用途中確認(rèn)怎么辦?要不要緊
同學(xué),你好
出口退稅申報(bào)了嗎?
申報(bào)了但是還沒(méi)通過(guò),要稽核一個(gè)月
同學(xué),你好
一般不要緊的
下次外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅前先要做稽核報(bào)關(guān)單確認(rèn)是不是?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的