你好 沒(méi)有問(wèn)題的可以的
老師,您好!一個(gè)客戶有來(lái)公司買貨,欠款掛應(yīng)收賬款,然后這個(gè)客戶還有其他往來(lái),是掛其他應(yīng)收款呢還是應(yīng)收賬款?如果是掛應(yīng)收賬款,余額就和銷售部門的對(duì)不上,掛其他應(yīng)收吧又東一個(gè)西一個(gè)的,這個(gè)問(wèn)題如何解決呢?謝謝!
老師,您好!我想問(wèn)一下,我們上個(gè)月收了客戶的預(yù)付款30%,這個(gè)月按照合同約定,我們先開(kāi)50%的發(fā)票給客戶,然后客戶再支付30%的款,但是現(xiàn)在還沒(méi)收到款,貨也沒(méi)發(fā),那我開(kāi)票了,應(yīng)該怎樣做賬呢,謝謝!
老師,外貿(mào)企業(yè),貨已到倉(cāng)庫(kù),但是沒(méi)有收到貨款也沒(méi)有支付供應(yīng)商的款,怎么做分錄,然后這筆貨發(fā)出去給客戶了,但是沒(méi)有收到客戶的貨款也沒(méi)有支付供應(yīng)商的貨款,這個(gè)分錄怎么做。謝謝
老師 一百貨的貨款,客戶只交了30萬(wàn)的訂金,剩余款項(xiàng)余兩年后付款,但是貨物我已發(fā)送給對(duì)方,發(fā)票我們是等收到剩余貨款后再付開(kāi)給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本應(yīng)該何時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)呢
1. 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款的貸方等同于預(yù)收賬款的借方,應(yīng)收賬款的借方應(yīng)該等同于預(yù)收賬款的貸方,這個(gè)說(shuō)法對(duì)吧? 2. 如果在發(fā)貨之前已收到客戶匯入的貨款,可否直接記入“應(yīng)收賬款的貸方” 呢? 這與計(jì)入“預(yù)收賬款的貸方”是沒(méi)什么區(qū)別的吧?
請(qǐng)教老師,我們單位雇的小工干雜活的,現(xiàn)在單位讓小工拿著自己的身份證給單位開(kāi)票,拿著身份證來(lái)找財(cái)務(wù)讓我們開(kāi),怎么操作呢?我們電子稅務(wù)局呢?用這個(gè)工人的自然人身份?具體該怎么弄呀?
老師,購(gòu)入一輛車打款是243800,開(kāi)回購(gòu)車發(fā)票價(jià)稅合計(jì)238800,服務(wù)費(fèi)開(kāi)了2000,現(xiàn)在要以原價(jià)賣出,應(yīng)該開(kāi)多少?按購(gòu)車發(fā)票開(kāi)?
電路設(shè)計(jì)開(kāi)票,單位數(shù)量寫(xiě)什么
老師,公司對(duì)公給個(gè)人勞務(wù)費(fèi),個(gè)人也代開(kāi)發(fā)票回來(lái)了,還需要幫他們報(bào)個(gè)稅嗎
老師您好!這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),公司車賣了6000元,增值稅交了780,原值是74274.33,累計(jì)折舊是49980.34,我想了半天寫(xiě)不出科目,求老師救急
#提問(wèn)#老師,稅局提取出來(lái)疑點(diǎn)是2022年度個(gè)稅、企業(yè)所得稅、殘保金有差額,有沒(méi)有好的處理方法?該從哪些方面著手?
老師,發(fā)現(xiàn)一張18年的發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)的0寫(xiě)成o,已經(jīng)入賬,這怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司在基本戶里又開(kāi)了一個(gè)戶頭,從基本戶里轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,這個(gè)戶頭要另外打回單和對(duì)賬單嗎?
公司平常每個(gè)月有申報(bào)一些未開(kāi)票收入,賬面上有未開(kāi)票客戶這個(gè)戶頭,應(yīng)收賬款里面有一些客戶打款來(lái)許久不開(kāi)票的,可以用這個(gè)賬戶去沖掉嗎
我們公司準(zhǔn)備承接一筆境外肯尼亞施工業(yè)務(wù),作為勞務(wù)分包商。這筆業(yè)務(wù)大概800萬(wàn),按照國(guó)外規(guī)定需要預(yù)繳20%的所得稅在境外。想問(wèn)下這筆稅費(fèi),在國(guó)內(nèi)可以抵扣的吧?除了完稅證明,還需要什么特定的憑據(jù)嗎
嗯,老師,謝謝
不用客氣 工作愉快