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老師您好,當月收到了材料票然后支付的貨款,日期不在同一天,那我現(xiàn)在做賬能不能就是材料和付款的做成一個分錄,然后中間用應(yīng)付賬款過度一下

2025-08-04 11:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-04 11:26

您好,可以的,按您說的來做

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您好,可以的,按您說的來做
2025-08-04
建議通過 “應(yīng)付賬款” 過渡,更規(guī)范: 收票時: 借:原材料 應(yīng)交稅費 - 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2025-06-30
紅沖入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的,然后做入庫重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-09-25
同學(xué),你好 可以直接坐到一張憑證上,因為沒有跨月
2021-06-06
您好 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
2021-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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