您好,正常開票,把前面的無(wú)票收入沖掉,再做正數(shù)分錄
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來(lái)的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來(lái)的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
老師,本月開銷項(xiàng)票據(jù)的時(shí)候,附加稅是本月計(jì)提并繳納,還是本月計(jì)提,下個(gè)月才繳納。我們當(dāng)月給客戶開出來(lái)的增值稅發(fā)票,并當(dāng)月交給客戶,請(qǐng)問(wèn)是下個(gè)月增值稅申報(bào)繳納給政府,還是本月實(shí)際就已經(jīng)交錢給政府
您好,老師,我想問(wèn)下我們做貿(mào)易的,先買了貨已經(jīng)賣掉發(fā)票已經(jīng)開了給客戶那邊了,過(guò)幾個(gè)月供應(yīng)商才開票我們,這樣的分錄我們要怎么樣處理
老師,公司一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月成本已經(jīng)發(fā)生,結(jié)算單上發(fā)生的成本是100萬(wàn)(含稅),但是供應(yīng)商沒有給開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)過(guò)了幾個(gè)月后才給開發(fā)票,問(wèn)發(fā)生成本的當(dāng)月怎么做分錄,過(guò)幾個(gè)月收到發(fā)票又還如何做分錄
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府專款專用補(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計(jì)算公式?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項(xiàng)目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告后,我們已經(jīng)開出來(lái)發(fā)票了。預(yù)繳稅費(fèi)是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
但是稅都已經(jīng)報(bào)完了, 就是說(shuō)沖掉的就抵扣當(dāng)月的了嘛
這個(gè)月申報(bào)負(fù)數(shù)就可以
正常開的就是正數(shù)正常申報(bào),沖掉的無(wú)票收入就填寫負(fù)數(shù)對(duì)嗎老師
是的,是的,就是這樣的
謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)