同學(xué),你好 暫估庫(kù)存,之后拿到發(fā)票再?zèng)_ 借:庫(kù)存商品-暫估 貸:銀行存款
客戶(hù)稅號(hào)變了,我們開(kāi)票還是按原來(lái)的稅號(hào)開(kāi)的,票已經(jīng)給客戶(hù)好幾個(gè)月了,客戶(hù)也沒(méi)發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_(kāi)票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
老師 請(qǐng)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1.我們付給客戶(hù)貨款 ,錢(qián)已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶(hù)的貨款 我們還沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 ,您好 !今年3月同一個(gè)項(xiàng)目我們給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票, 供應(yīng)商給我們開(kāi)專(zhuān)票,但是這個(gè)項(xiàng)目最后沒(méi)有進(jìn)行下去,現(xiàn)在我們把開(kāi)給客戶(hù)的票已經(jīng)開(kāi)退票了(銷(xiāo)項(xiàng)票),供應(yīng)商也同時(shí)給我們開(kāi)了退票,由于在3月我們已經(jīng)做了認(rèn)證,現(xiàn)在做賬的話(huà),銷(xiāo)項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
您好,老師,我想問(wèn)下我們做貿(mào)易的,先買(mǎi)了貨已經(jīng)賣(mài)掉發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了給客戶(hù)那邊了,過(guò)幾個(gè)月供應(yīng)商才開(kāi)票我們,這樣的分錄我們要怎么樣處理
請(qǐng)問(wèn)下我們賣(mài)給客戶(hù)的貨物,已經(jīng)發(fā)貨了,但是沒(méi)有開(kāi)票,我們也收款了,這個(gè)我們要怎么做哪些分錄啊
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
收到貨后暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-暫估 貸:銀行存款 收到發(fā)票后 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫(kù)存商品-暫估 是這樣嗎
同學(xué),你好 嗯,可以的