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老師:我收到了一張服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,發(fā)票左上角寫的“差額征稅-差額開票”,右下角備注欄里寫“扣除額24578”請問這個(gè)發(fā)票我正常按照支付額記賬做費(fèi)用就可以了嗎?

2025-07-30 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-30 15:56

是的,正常做費(fèi)用就行

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你好,對方開的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的嗎?他是差額計(jì)稅的收入減去成本)除以(一加稅率)乘以稅率按這個(gè)來交增值稅的。
2021-09-28
你好,對的是的,可以抵扣的。
2024-06-11
同學(xué)您好,是的,是這樣的
2021-10-21
第一個(gè)不能填寫扣除,比如你們賺取的管理費(fèi)是100,這里收入加稅合計(jì)就是100,扣除是零。
2024-03-19
您好。根據(jù)您的描述,問題回復(fù)如下。 差額計(jì)稅開票分兩種,第一種是您描述的這類,代收代付的開普票,收取的服務(wù)費(fèi)開專票。這兩張發(fā)票都是正常發(fā)票,左上角不存在什么特殊性,在備注欄可以備注“代收代付”字樣等信息。 第二種,是使用差額開票功能,直接開一張發(fā)票,開票時(shí)會(huì)要求填寫差額部分涉及的金額,這樣開具后的發(fā)票在備注欄會(huì)顯示“差額計(jì)稅***元”等信息。 希望以上回復(fù),能幫到您。
2024-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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