可以的,可以這么做的,稅率是星號(hào)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
還想問一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購(gòu)買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請(qǐng)問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
那老師稅率是*號(hào),我們不是少交稅了嗎,1500啥時(shí)征稅啊
沒有少交稅款呀,一般納稅人的申報(bào)繳納小規(guī)模的記錄的次月
就是我收取1500的服務(wù)費(fèi),我是需要5%交稅的,如果合并開票,稅率是*,我啥時(shí)交5%的增值稅啊
如果我開2張發(fā)票,服務(wù)費(fèi)是單獨(dú)開的,有增值稅啊,我進(jìn)收入時(shí)有不含稅的,增值稅金額也有,可是開到一起了,就沒有顯示增值稅啊,老師
1500/1.05*5% 按照這個(gè)來交增值稅
還有老師,如果合并一張發(fā)票開具,備注里差額征稅金額是寫40000,還是1500
差額里面填寫的是40000
老師,明白了,就是繳納增值稅是我下個(gè)月申報(bào)時(shí),自己申報(bào),是吧
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師,我進(jìn)入開票系統(tǒng),點(diǎn)擊開具差額征稅發(fā)票,是不是就是自己把稅額計(jì)算出來,填寫進(jìn)去啊1500/1.05*0.05,把這個(gè)數(shù)計(jì)算出來填寫到稅額那欄啊
系統(tǒng)自動(dòng)出來的,這個(gè)不用你自己計(jì)算。
那系統(tǒng)咋知道我的稅率是5%老師,還有就是如果差額征稅,我分開開具發(fā)票是不是錯(cuò)誤的,就是勞務(wù)支出4萬單獨(dú)開具,服務(wù)費(fèi)單獨(dú)開具,辛苦老師了
你選擇業(yè)務(wù) 選擇差額開票 里面有選擇的
謝謝老師,總算弄明白了,感謝;還有最后一個(gè)問題,勞務(wù)支出和服務(wù)費(fèi)也可分開開具,是吧,老師
對(duì)的,是的,可以分開。