你好,操作是可以的。
老師公司開給對方建筑工程發(fā)票上個月的,現(xiàn)在要沖紅,重新開,是不是要對方給給我們紅字信息表?。课覀儾趴梢蚤_紅字發(fā)票?
我們公司去年前年都有開票給一個客戶,現(xiàn)在客戶重新反應(yīng)說,開的發(fā)票品名不行,要重新開。那我們現(xiàn)在紅沖了之前的發(fā)票,成本結(jié)轉(zhuǎn)直接是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在要怎么紅沖成本呢
老師,我們以前月份的發(fā)票之前開錯了,開了紅字信息表沖紅,現(xiàn)在對方公司給財務(wù)公司搞,財務(wù)公司開票給開了中成藥稅收編碼這個發(fā)票能要嗎?
老師,全電發(fā)票紅沖,是不是直接紅沖,之前發(fā)票不用退給開票方,然后再重新開具新的發(fā)票就可以了是嗎
老師,就是之前開給一家公司之前他們3月說要普票。已經(jīng)開了現(xiàn)在要沖紅重開專票可以嗎
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做