你好,是的,你的理解是正確的
請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
老師公司開給對方建筑工程發(fā)票上個月的,現(xiàn)在要沖紅,重新開,是不是要對方給給我們紅字信息表???我們才可以開紅字發(fā)票?
老師,我們公司開出的專票,對方已抵扣,現(xiàn)在要沖紅,對方已開給我們紅字信息表,我們現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,要怎么開啊
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補(bǔ)報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
是一定要對方操作,還是我們自己也可以操作
已經(jīng)認(rèn)證了
老師問了一下對方?jīng)]有認(rèn)證,要怎么操作
讓對方退還發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián),你們自己填開《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,紅沖