同學,你好 是可以的

老師,我一月份開給客戶的一張發(fā)票,他現(xiàn)在說之前開的是分公司的,客戶現(xiàn)在說要我們開紅字發(fā)票沖掉,要開成總公司的,這樣可以嗎?
上個月我們公司開給對方的專票,這個月已紅沖重開了,之前進項發(fā)票要收回嗎?
之前開的專票已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要沖紅,對方公司要收回發(fā)票,要給他們那
之前開了租金發(fā)票是半年的,專票已經(jīng)給客戶了,現(xiàn)在客戶提前退租我們就多開了2個月。這樣是不是要對方的會計提交紅字信息表才可以紅沖重新開啊。對方已經(jīng)認證了
客戶在成為一般納稅人之前都給開的是普票,現(xiàn)在客戶要求把之前開的普票沖紅重新改開為專票,這可行嗎
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。