這個(gè)就是飲料的嗎?
老師公司開(kāi)給對(duì)方建筑工程發(fā)票上個(gè)月的,現(xiàn)在要沖紅,重新開(kāi),是不是要對(duì)方給給我們紅字信息表?。课覀儾趴梢蚤_(kāi)紅字發(fā)票?
老師,對(duì)方給我方開(kāi)了發(fā)票,我4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來(lái)對(duì)方什么都改了在之后給我方重開(kāi)了發(fā)票,之前的發(fā)票我開(kāi)了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發(fā)給對(duì)方?我當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)給對(duì)方開(kāi)紅沖發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)給對(duì)方可以不?
老師,我們以前月份的發(fā)票之前開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了紅字信息表沖紅,現(xiàn)在對(duì)方公司給財(cái)務(wù)公司搞,財(cái)務(wù)公司開(kāi)票給開(kāi)了中成藥稅收編碼這個(gè)發(fā)票能要嗎?
老師,我們以前月份的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)認(rèn)證了,我已經(jīng)開(kāi)紅字信息表給對(duì)方了,對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票了,我現(xiàn)在這樣做賬對(duì)嗎?
供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我們公司已經(jīng)抵扣,我們公司發(fā)現(xiàn)后聯(lián)系供應(yīng)商開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,把信息表傳給供應(yīng)商,供應(yīng)商給我們公司重新開(kāi)具了正確發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票,次月才把紅字發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),這種情況財(cái)務(wù)如何處理
企業(yè)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)酒精,產(chǎn)出主產(chǎn)品酒精和副產(chǎn)品飼料。 飼料產(chǎn)品放棄免稅政策后,飼料產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的玉米進(jìn)項(xiàng)稅額都可以在投入產(chǎn)出法下核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣理解對(duì)嗎? 那酒精類(lèi)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除率按13%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,飼料產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的核定扣除率按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣理解對(duì)嗎?
收購(gòu)玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實(shí)行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。 那么我的飼料銷(xiāo)售如果放棄免稅政策,是不是飼料對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷(xiāo)售稅率是9%,這樣我就會(huì)產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒(méi)有哪個(gè)地方是理解錯(cuò)誤的?請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠(chǎng)房,購(gòu)入工程物資價(jià)款為 500萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的原 購(gòu)入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為30萬(wàn)元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬(wàn)元。2×23年9月16日該廠(chǎng)房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠(chǎng)房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬(wàn)元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問(wèn)題
有這樣一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷(xiāo)售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶(hù),分單申報(bào)
當(dāng)月還沒(méi)生產(chǎn)或者還沒(méi)生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫(xiě)嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
如果是的話(huà),需要退回去重新開(kāi)。
是的,我們是飲料的,那這樣屬于對(duì)方虛開(kāi)嗎?
不屬于虛開(kāi)發(fā)票,這個(gè)是開(kāi)錯(cuò)了,稅收編碼他選錯(cuò)了,讓他重新開(kāi)一份就行。
發(fā)票可以作廢,是這個(gè)月開(kāi)的。