你好,這個你購進的時候,借庫存商品200,貸應付賬款200萬。 然后銷售出去,借應收賬款100,貸主營業(yè)務收入100
老師您好,我想請問一下 1、新公司購買老公司的資產,需要那些文件作為附件,雙方購銷分錄怎么做的?購買資產金額比較大,100多萬。 2、老公司占新公司70%的股份,打注冊資本到新公司的會計分錄又怎么做呢? 我是新手,不是很會,麻煩老師給我寫一下分錄
老師請教下,4月份銷售該固定資產,折舊累計提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 應交稅費是寫總得稅費嘛?開票的10萬和未開票的90萬的稅費要分開寫嗎?剩下的90萬我不開票了 開票和不開票 怎么區(qū)分開怎么寫分錄 剩下的收到的890萬怎么寫分錄麻煩老師了
請問下老師,我們國內公司新購了一條舊船5000萬,修理100萬,光租給境外香港的一家公司,那這筆修理費100萬怎么做會計分錄?還有我們公司這條船的收入是租金,那什么費可以入成本呢?折舊費,保險費等?
老師,我們是銷售藥品的藥店(老板有30個分店) 假設所有門店10月采購100萬貨款(實際支付) 但是我們的進銷存系統(tǒng),所有門店的實際銷售成本是75萬 以實際銷售成本75來計算成本的話,那做分錄的時候,是要找這75萬的發(fā)票出來嗎? 但是這75萬的發(fā)票不是同一個廠家,不是一起開過來的,有的藥品是去年進的貨,現(xiàn)在才賣掉(這個發(fā)票問題該怎么處理)
老師,一般納稅人的向農戶收購產品,怎么做開具發(fā)票進項抵扣和做會計分錄呀,比如向農戶收購魚產品50萬,怎么分錄和開具發(fā)票,麻煩老師詳細指導一下哈?老師,那開具收購發(fā)票是按我實際支付的50萬開具是是吧?,稅率:免稅。會計分錄:借:庫存商品~魚產品455000借:應交稅費~進項稅額45000貸:銀行存款500000申報增值稅時,抵扣表是按收購發(fā)票開具的50填寫抵扣是吧(500000x9%=抵扣進項稅額)老師,麻煩看一下,分錄和申報是不是這樣,對嗎?開票是不是這樣?
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方沒有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風險嗎
你接手上一個會計留下來的賬,有很多預收賬款,需要調賬嗎
這個題選哪個?為什么?分析分析各選項
老師,我們是房屋租賃公司,業(yè)主把房屋托管給我們公司,我們把公司租給商戶,從中賺取服務費,但是現(xiàn)在我們有兩個公司,存在業(yè)主把公司托管給我們A公司,但是由我們B公司和商戶簽訂了租賃合同,這樣有什么風險嗎,而且還存在公司補貼業(yè)主租金的情況,這個補貼金額應該由哪個公司支出呢?
行政復議和行政訴訟的區(qū)別,什么情況只能復議不能訴訟,什么情況只能訴訟不能復議
超市會計分錄和稅法文件
變更營業(yè)執(zhí)照經營范圍流程
發(fā)票備注欄信息不是收票方要求備注的,是對方開票方想備注,結果我發(fā)現(xiàn)對方內容錯了,這種還需要讓對方重新開嗎
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
免費的這一部分怎么做會計分錄
你好,這個就是免稅的部分,所以沒有計提稅金。
我說的是免費,不是免稅
銷售出去免費?就是白送給人家? 計入借營業(yè)務支出,貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
購買進來了100萬也是免費的,怎么做會計分錄
你好,這個是借庫存商品,貸營業(yè)外收入。
這一部分免費的銷售按:計入借主營業(yè)務支出,貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
你好,這樣操作,稅務局估計不會同意。
從購進到銷售,我應該怎么做會計分錄呢,免費的一部分是不付款的
你好,買入,借庫存商品,貸營業(yè)外收入。 銷售,借主營業(yè)務支出,貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。要確認是不是免稅。
都是免稅的
你好,那就可以買入,借庫存商品,貸營業(yè)外收入。 銷售,借主營業(yè)務支出,貸主營業(yè)務收入
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。