你好;? ? ?這部分是計(jì)入在建工程去 ; 到時(shí)完工轉(zhuǎn)? 固定資產(chǎn) -新價(jià)值 里面去的 ; 這部分是? 折舊費(fèi) 和保險(xiǎn)費(fèi) ;維護(hù)費(fèi)都是你的成本的??
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請(qǐng)教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對(duì)方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對(duì)方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬(wàn) ,我們公司收到這筆錢(qián)的分錄 2、我們公司會(huì)代付到海關(guān)把這筆錢(qián),但是我們公司會(huì)先在銀行融資一筆3萬(wàn),然后再去付這筆錢(qián),這個(gè)分錄 3、我們公司會(huì)收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬(wàn), 4、實(shí)際我們采購(gòu)東西的時(shí)候可能是22萬(wàn) 5.我們給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬(wàn)加上對(duì)放付的關(guān)稅增值稅3萬(wàn),共25萬(wàn), 6我們還會(huì)來(lái)一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,金額是我們代理過(guò)程中的一些費(fèi)用,2萬(wàn),對(duì)方再會(huì)給我們付這筆錢(qián)2萬(wàn), 老師這個(gè)分錄怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司(海運(yùn)業(yè))的船光租給香港公司,做境外運(yùn)輸,我們公司只收光租收入,這是不是不用繳增值稅?那企業(yè)所得稅是不是要繳納?還有光租前的船修理費(fèi)能稅前扣除嗎?還有船的固定資產(chǎn)折舊能稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們國(guó)內(nèi)公司新購(gòu)了一條舊船5000萬(wàn),修理100萬(wàn),光租給境外香港的一家公司,那這筆修理費(fèi)100萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?還有我們公司這條船的收入是租金,那什么費(fèi)可以入成本呢?折舊費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)等?
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬(wàn)元,9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn),10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫(xiě)出來(lái)給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,我們A公司有一條船舶光租給B公司,B公司又把這條船舶光租給境外香港C公司,那這條船舶的船殼險(xiǎn)跟保賠險(xiǎn)應(yīng)該是香港C公司支付,因?yàn)檫@條船舶的保險(xiǎn)是投保在境內(nèi)保險(xiǎn)公司的(保險(xiǎn)合同是A公司跟保險(xiǎn)公司簽訂)。實(shí)際上這筆保險(xiǎn)費(fèi)是由香港C公司支付;現(xiàn)在香港C公司委托B公司代為支付,B公司又委托A公司代為支付,那現(xiàn)在B公司把這筆保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)給A公司后,A公司要不要開(kāi)發(fā)票給B公司?還是直接收到錢(qián)時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 -代付保險(xiǎn)費(fèi)?代為支付保險(xiǎn)時(shí)分錄為 借 其他應(yīng)付款-代付保險(xiǎn)費(fèi) 貸 銀行存款 這樣正確嗎?
老師,個(gè)稅已申報(bào),稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報(bào)人員,怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們?cè)诙兑羝脚_(tái)買(mǎi)商品原價(jià)100,平臺(tái)做活動(dòng)給了優(yōu)惠券10元,實(shí)際付款90元,那平臺(tái)開(kāi)發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財(cái)務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開(kāi)電子發(fā)票開(kāi)具金額的額度每月都會(huì)調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買(mǎi)藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報(bào)表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒(méi)發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出來(lái)?不改會(huì)有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時(shí)間是12月,截止24.12.31實(shí)到賬各400萬(wàn),但印花稅沒(méi)有申報(bào),我這里是這樣填?
老師:請(qǐng)問(wèn),企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個(gè)要怎么入賬?。?/p>