是的,那個直接做營業(yè)外收入
請問一下我們是供銷合作社,政府給了我們一筆十萬塊錢的補助做電商,但是要達(dá)到這么多銷量錢才能歸我們,沒達(dá)到錢就要收回去,這個我應(yīng)該怎么做賬?是計入專項應(yīng)付款嗎?其中因為開展電商發(fā)生的費用是計入管理費用還是沖減專項應(yīng)付款嗎?
老師,有個問題想請教一下,我們有一批貨加工回來后不良,原因是基材不良,導(dǎo)致加工后成品不良,我們扣了基材供應(yīng)商相應(yīng)的貨款,應(yīng)該怎么做賬?,后面這批不良的成品當(dāng)作廢品賣的錢分了一半給基材供應(yīng)商,這筆又怎么做賬呢?
我們是代理運營公司,然后收到美團款,其中這個款是包括了商品一部分和我們的服務(wù)費,之后商鋪這部分要發(fā)給商品現(xiàn)在問題是,我們支付了商鋪錢,但是無法取得票,這個錢就不能計入成本費用,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么做呢,能把這部分錢合理計入
老師您好,想請教一下,我們購買原料的供應(yīng)商,有400多元,我們做了暫估入賬,但是后續(xù)他們這個不找我們要錢了,我這個要怎么調(diào)賬?貸方有掛應(yīng)付帳款-暫估
老師,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費,比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費10萬,我們實際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務(wù)費用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時按照銷售價格而非成本價格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費用的。請問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動出來,是不是公司名稱就是錯誤的吧?
老師,請問第4小題對應(yīng)的資料三,這個壞賬準(zhǔn)備實際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個人繳納公司繳納多少
一般年底成本費用增加的原因有哪些?
一般年底成本費用突然增加的原因有哪些?
進項稅有必要分稅率入賬嗎?
但是做營業(yè)外收入我們也覺得劃不著呀,是他們的問題,這個錢我們也沒有掙著
還有我們客戶扣了我們6000元的質(zhì)量費用,這個直接做營業(yè)外支出出嗎,因為我們票肯定是要按照合同金額來開的
你做支付錢做費用就抵消了
只是這個沒有發(fā)票,也扣不了,只能調(diào)出來交
我們支付了錢,供應(yīng)商也扣了我們的錢,但是這部份錢我們沒有收到呀,付了費用的
不付款就是相當(dāng)于節(jié)約了支出,就是收入