你好,,同學(xué)。你直接減少應(yīng)付賬款,同時(shí) 減少你材料 成本
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來(lái),我做了暫估入賬,后來(lái)發(fā)票一部分開來(lái),一部分還未開(38萬(wàn))這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬(wàn))原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我們有一批貨加工回來(lái)后不良,原因是基材不良,導(dǎo)致加工后成品不良,我們扣了基材供應(yīng)商相應(yīng)的貨款,應(yīng)該怎么做賬?,后面這批不良的成品當(dāng)作廢品賣的錢分了一半給基材供應(yīng)商,這筆又怎么做賬呢?
老師好,我公司采購(gòu)一批有色金屬原材料鉛精礦,其中有計(jì)價(jià)的元素也有受托加工的鉍元素,因?yàn)槲夜咀约翰荒芗庸こ善?,所以在配礦銷售出去后委托冶煉廠加工好后將這個(gè)鉍元素的成品返還回我公司,我們支付加工費(fèi)給冶煉廠,同時(shí)我們?cè)俜颠€成品給材料方,我們也收供應(yīng)商加工費(fèi),中間會(huì)賺點(diǎn)加工費(fèi)差價(jià)。實(shí)際業(yè)務(wù)是一收到材料我方就先把成品鉍給供應(yīng)商了,這業(yè)務(wù)怎么入帳呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我司購(gòu)入原材料,領(lǐng)用生產(chǎn)后一部分生產(chǎn)成產(chǎn)品,一部分報(bào)廢,報(bào)廢的可以退回給供應(yīng)商,可是供應(yīng)商會(huì)在后期給我們開出的發(fā)票中將報(bào)廢的數(shù)量扣除,不一定是報(bào)廢原材料的那一批,扣除的就相當(dāng)于我們的新的原材料,可是我們庫(kù)房減少的是報(bào)廢件,請(qǐng)問(wèn)這部分的賬目怎么做,成本怎么核算,真心提問(wèn),非誠(chéng)勿答,謝謝!
老師,你好,就是我們公司采購(gòu)的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過(guò)了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購(gòu)買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購(gòu)B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
分錄應(yīng)該 怎么做呢,成品是2萬(wàn)元,基材是5000元,當(dāng)廢品賣了1000元.分給基材供應(yīng)商500元
借,庫(kù)存?商品? 20000 原材料? ?5000 貸,,應(yīng)付賬款 借,銀行存款? 1000 貸,其他業(yè)務(wù)收入? 500 其他應(yīng)付款? 500
老師,那個(gè)差額是做營(yíng)業(yè)外支出嗎,2萬(wàn)元-5000元-1000=14000元,這個(gè)14000元是我們要承擔(dān)的損失
那這個(gè)計(jì)營(yíng)業(yè)外支出損失處理