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老師,職工教育經(jīng)費可不可以不計提,在實際發(fā)生時再做帳務(wù)處理,稅前按扣除比例扣除。

2025-07-21 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-21 14:14

你好,可以的,操作沒問題。

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快賬用戶5991 追問 2025-07-21 14:19

老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,是以前年度未計提己發(fā)放的,怎么把帳調(diào)平了,小企業(yè)會計準則。

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:20

你好,你可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支。

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快賬用戶5991 追問 2025-07-21 14:23

老師,可不可以今年補計提借:銷售費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,減少本月和本年的利潤。

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:24

你好,跨年的,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶5991 追問 2025-07-21 14:25

老師是小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:25

你好,你可以用利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整

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快賬用戶5991 追問 2025-07-21 14:28

老師,之前本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤,這種情況怎么調(diào)平呢。

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:29

你好,這個沒關(guān)系,直接結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶5991 追問 2025-07-21 14:32

老師,用的軟件好像不能自動結(jié)轉(zhuǎn),怎么把它調(diào)一下呢。

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:33

你好,這個你要找軟件服務(wù)商了。老師對這個不擅長。

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你好,減去零,你預(yù)繳的稅做了成本費用,已經(jīng)抵扣了所得稅。
2022-11-24
那個不能稅前扣除的
2025-01-23
你好,是的,這種情況可以不用填寫?
2021-04-01
是根據(jù)實際支出發(fā)生額去計提
2023-07-19
這個是按季度計提的應(yīng)付工資總額*2%計提,不是按實際發(fā)生額
2023-07-20
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