你好,可以的,操作沒問題。
(1)職工福利費稅前扣除限額=360×14%=50.4(萬元),實際發(fā)生62萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=62-50.4=11.6(萬元)。(2)工會經(jīng)費稅前扣除限額=360×2%=7.2(萬元),實際撥繳5萬元,不需要做納稅調(diào)整。(3)職工教育經(jīng)費稅前扣除限額=360×8%=28.8(萬元),則本年度發(fā)生的職工教育經(jīng)費25萬元可以在稅前據(jù)實扣除。同時,以前年度結(jié)轉(zhuǎn)至本年度的職工教育經(jīng)費3萬元也可以在本年度稅前扣除,調(diào)減應(yīng)納稅所得額3萬元。(4)該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=800+11.6-3=808.6(萬元)其中3萬為什么要調(diào)減
職工教育經(jīng)費實際發(fā)生額在扣除比例之內(nèi)可以扣除,是在計算應(yīng)納稅所得額時直接減去實際發(fā)生額還是按—0處理
老師,我想咨詢下我們公司職工教育經(jīng)費都是先計提后使用的,現(xiàn)在可用余額很大,我們?nèi)绻凑湛捎糜囝~列支費用,所得稅前扣除是按實際使用額度扣除,還是按照當年可計提數(shù)扣除
老師,A105050第5行 其中:按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費是只填寫第5列稅收金額嗎?不用填寫賬載金額,實際發(fā)生額
老師,麻煩問一下,工會經(jīng)費和教育經(jīng)費,可以直接按稅前扣除的比例計提嗎?還是要根據(jù)發(fā)生額計提,然后在匯算清繳的時候調(diào)整?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬啊?
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務(wù)審計報告收費多少
社會組織年檢,財務(wù)審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費用輔助賬怎么做
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準則,和現(xiàn)行的新收入準則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,是以前年度未計提己發(fā)放的,怎么把帳調(diào)平了,小企業(yè)會計準則。
你好,你可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支。
老師,可不可以今年補計提借:銷售費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,減少本月和本年的利潤。
你好,跨年的,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。
老師是小企業(yè)會計準則
你好,你可以用利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整
老師,之前本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤,這種情況怎么調(diào)平呢。
你好,這個沒關(guān)系,直接結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,用的軟件好像不能自動結(jié)轉(zhuǎn),怎么把它調(diào)一下呢。
你好,這個你要找軟件服務(wù)商了。老師對這個不擅長。