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老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?

2025-07-21 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-21 22:47

您好,這個(gè)的話,你取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票了嗎

頭像
快賬用戶3194 追問 2025-07-21 22:50

取得專票,開出去的發(fā)票也要是專票才能抵嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-21 22:51

對(duì)的,專票對(duì)專票,才能抵扣

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你好;? 餐飲服務(wù)是不能抵扣的 ;? 要看你i 說的什么業(yè)務(wù)的??
2023-03-22
你好,機(jī)構(gòu)管理費(fèi)用招待費(fèi)不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以作為成本票抵扣所得稅,然后所得稅是按照標(biāo)準(zhǔn)扣除。
2023-05-11
你好,增值稅分錄 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 月末或者季度做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 貸:營業(yè)外收入/其他收益
2024-03-11
你好,餐飲發(fā)票對(duì)方是不可以抵扣的。
2021-11-07
你好!可以的,可以抵扣。直接勾選認(rèn)證就好
2023-08-18
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