您好,一般是納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間不一致,申報(bào)口徑不一致,視同銷售的口徑不一致
關(guān)于稅收評(píng)估預(yù)警之一 一、增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致預(yù)警 一般情況下增值稅申報(bào)收入和企業(yè)所得稅申報(bào)收入應(yīng)一致,一但差異超過10%會(huì)預(yù)警。 請(qǐng)問老師:如果企業(yè)年末發(fā)生預(yù)收款并提前開發(fā)票但未有應(yīng)稅行為,那么就會(huì)出現(xiàn)增值稅收入高于企業(yè)所得稅收入,而且這種情況并不少見,總不能把預(yù)收全轉(zhuǎn)收入吧?上述情況(兩稅收入不一致)實(shí)際中有和風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
您好老師,收到電子稅務(wù)局涉稅風(fēng)險(xiǎn)提醒:可能存在所得稅收入與增值稅銷售申報(bào)不一致,增值稅銷售額大于企所稅年報(bào)A100000營業(yè)收入,差額32萬多,請(qǐng)教老師可能是什么原因?
老師,稅務(wù)局的增值稅額和我賬面利潤(rùn)表營業(yè)收入金額不一致,導(dǎo)致申報(bào)企業(yè)所得稅金額和稅務(wù)局提示的免稅銷售額有差異,最終我是按照我的來申報(bào)的,這種情況有沒有問題?
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計(jì)稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會(huì)這樣說的,企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫的,而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的。現(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
我公司是外貿(mào)企業(yè),2024年所得稅匯算時(shí)提示出口報(bào)關(guān)單出口人民幣收入和所得稅稅務(wù)申報(bào)收入不一致,但是我在海關(guān)上都一一核對(duì)了,不存在未申報(bào)的收入,也沒有前后年度收入申報(bào)差異,沒有退貨等,那是什么原因
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元