這個是按季度計(jì)提的應(yīng)付工資總額*2%計(jì)提,不是按實(shí)際發(fā)生額

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    請問下老師:實(shí)際工作中,職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提按照實(shí)際發(fā)生額還是按照工資比例呢?我的理解是:發(fā)生時(shí),按照實(shí)際計(jì)提,等到匯算清繳時(shí),按照工資比例調(diào)增納稅所得額,我的理解對嗎?麻煩賜教!并將相關(guān)政策發(fā)給我,謝謝!
請問職工教育經(jīng)費(fèi)是怎么按8%入賬的,1.計(jì)提繳納分錄按全額計(jì)入?2.等匯算清繳調(diào)增,比如100塊全年工資,教育費(fèi)是1000,按8%扣? 調(diào)增992吧 ,下一年工資還是100,直接調(diào)減100*8%=8,以后每年都調(diào)減8(假設(shè)每年工資都是100),直到1000塊調(diào)減完是這樣嗎
老師,咨詢一下,如果是2020年計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi),2021年1月才撥繳,2020年的匯算清繳沒有扣除,然后我們2021年工會經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提,但是只撥繳了一部分,如果2021年1月?lián)芾U的2020年的工會經(jīng)費(fèi)+2021年撥繳的2021年的部分,超過2021年按2%計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi),我們2021年計(jì)提的可以全部稅前扣除嗎
老師,咨詢一下,如果是2020年計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi),2021年1月才撥繳,2020年的匯算清繳沒有扣除,然后我們2021年工會經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提,但是只撥繳了一部分,如果2021年1月?lián)芾U的2020年的工會經(jīng)費(fèi)+2021年撥繳的2021年的部分,超過2021年按2%計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi),我們2021年計(jì)提的可以全部稅前扣除嗎
老師,麻煩問一下,工會經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi),可以直接按稅前扣除的比例計(jì)提嗎?還是要根據(jù)發(fā)生額計(jì)提,然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?
                老師,請問FOB出口,從廠家 到 港口的陸運(yùn)費(fèi),是走的貨代。貨代給我們開6%的發(fā)票對不對?
老師公司想轉(zhuǎn)讓股權(quán),10月份利潤表本年累計(jì)凈利潤虧損150萬,資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)138萬,轉(zhuǎn)讓股份金額8000元。這種情況需要按哪個數(shù)繳納個稅呢,謝謝
幫我看下,我每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這么結(jié)轉(zhuǎn)的,然后報(bào)8月份稅的時(shí)候多計(jì)提了363.95元的未交增值稅,這個月我把這個金額這么沖對嗎
老師,對方公司給我們打款,金額不大,一千多塊錢,備注的報(bào)銷款,應(yīng)該是貨款,對方是國企,打款審批比較慢,如果這次退款,再重新打款就會很長時(shí)間,不退款重新打款,對我們有影響嗎
老師好,公司之前欠稅20萬,這月留抵抵欠了5萬,現(xiàn)在交5萬,增值稅申報(bào)表往哪里填呢
老師,我已經(jīng)結(jié)賬了,稅務(wù)來電說讓調(diào)一下2.3季度的所得稅交少了?我怎么調(diào),在第四季度調(diào)還是二三季度修改?
老師,確實(shí)沒讀懂這個題,在確保最低現(xiàn)金余額1000的情況下,仍短缺6000,怎么實(shí)際現(xiàn)金短缺就是5000呢,麻煩老師解答一下,確實(shí)沒理解
合伙個人獲得合伙企業(yè)購買登記在個人名下房為什么不是分紅?
老師,這句話是什么意思,資金收付款就是被掛靠和掛靠方一起共同用財(cái)務(wù),然后開立一個專用的賬戶,收付款手機(jī)號掛靠方要知道。
領(lǐng)導(dǎo)買了兩部手機(jī),2演萬元,這個怎么做賬


就是先計(jì)提出來,然后在計(jì)提的金額范圍內(nèi)去支出,是這個意思嗎老師
是的,就是那樣操作的