你好,這個你按照結(jié)算金額計入長期待攤費用。裝修費如果金額不確定,你可以暫估,然后拿到發(fā)票后先沖減再無發(fā)票重新做。
老師,請問一下跨年收到的房租專票發(fā)票的會計分錄如何處理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的錢。發(fā)票一般2021年4-5月對方就開給我們。!需要做以前年度損益調(diào)整嘛??還是不用。
老師好,我們是生產(chǎn)制造業(yè)。因廠房面積大,就轉(zhuǎn)租一部分給別的公司。租期為1.1日-12.31日。 租金是一年130800含稅,他1.10號已經(jīng)一次給齊了。我給他一次開了租金專票。 1.請問,我收到租金的分錄怎么做? 2.需要把租金收入按月分攤嗎?
你好 老師 我們公司租廠房從11月開始陸續(xù)收到裝修材料發(fā)票 請問做到長期待攤什么時候開始攤銷合理 目前為止發(fā)票也不全 但是年底也收到了40萬了 估計還會有20萬的發(fā)票
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨成立洪益公司,是獨立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計提預提費用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費,現(xiàn)在年底要清賬。請問我們計提房租是,借:其他應收款~洪益房租,貸:預提費用~房租。房租發(fā)票來了,應該怎么做會計分錄?
請問之前會計攤銷廠房租金的分錄是 借 制造費用 184340+92170 貸 其他應付款 (已收到票金額553020,攤銷金額276510,其中10月攤銷184340,11月攤銷92170) 她做的是支付是預付廠房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他應付款262080 貸 銀行存款262080 9月 借其他應付款290940 貸 銀行存款290940) 我沒看懂她做的意思 現(xiàn)在我今年2月份又支付了租金 553020,收到對方開票553020,截止目前只收到發(fā)票553020,支付出去的廠房和物業(yè)費1106040 現(xiàn)在我不知道應該怎么做賬務處理,請各位大神賜教
你好老師,請問怎么根據(jù)報表大概測算出企業(yè)的運營成本?
沒有金融服務,能開具利息發(fā)票嗎?
郭老師,收到融資租賃公司開的發(fā)票,做什么科目,怎么做賬
清關(guān)資料和報關(guān)資料一樣嗎?都是發(fā)票和箱單嗎?
老師麻煩問下,對方是出口外貿(mào)企業(yè),就給出這個扣款函,我們這邊怎么處理呢?想問下賬務處理問題,另外稅務需要什么材料呢
老師,我們送的那個快賬做賬的時候是可以選日期的是嗎?然后怎么把余額表導進去?
老師,個人一年想開6萬塊錢的勞務費發(fā)票 需要繳納多少個稅
老師,公司這個月要轉(zhuǎn)股,做賬做結(jié)轉(zhuǎn)損益,還要做一步結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
老師,上海電子稅務局要求6.1號起全市社保費文書電子送達確認書簽訂,這個沒交社保的單位需要簽嗎,這個是干嘛的
生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :充電樁、*建筑服務*安裝服費、*電線電纜*電纜 ,現(xiàn)在這個合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,這種跨年紅沖的賬務處理怎么做呢
這個是不是不能放在建工程?要放長期待攤費用里面?然后不明確車間裝修多少,辦公室裝修多少怎么辦?是收到發(fā)票的次月就攤銷,還是25年4月進行攤銷?
你好,這個是完工后再攤銷,你可以按照面積來分攤。
里面還有柜類的發(fā)票,我是放攤銷里面,還是放固定資產(chǎn)?
你好,你直接都進入。裝修費就好了。
我能根據(jù)收到的發(fā)票金額先攤銷嗎?后續(xù)收到發(fā)票在攤銷
你好,不是的,你完工后先按照完工的時候結(jié)算金額。攤銷
付多少錢,就攤銷多少?
你好,是結(jié)算金額是多少錢就攤銷多少。 比如這個工程結(jié)算是20萬就按照20萬攤銷,至于你付了多少,這個跟攤銷金額沒什么關(guān)系。你可以分兩次付,三次付,100次付都行。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。
租賃合同目前只簽了一年,那么裝修的攤銷是根據(jù)租賃合同的時間來,還是按照最少3年?
你好,你如果只簽訂了一年可以按照一年
那我一開始放在建工程,需要紅沖改到長期待攤嗎?還是直接在建工程轉(zhuǎn)長期待攤也可以?
你好,在建工程也可以轉(zhuǎn)為長期待攤費用。
可以舉例子嗎?比如我付給一家公司30萬裝修款,我分別在1月收到他們家發(fā)票10萬,4月收到他們家發(fā)票5萬,剩下的發(fā)票后續(xù)在來給我們,我們公司在4月就搬進來了,詳細的會計分錄要怎么做?
你好,你是先付款?借預付賬款,貸銀行存款 然后借在建工程,貸預付賬款 完工后,借長期待攤費用,貸在建工程。
有一些是付款的同時收到了發(fā)票
你好,沒關(guān)系。你付款就做預付就行。發(fā)票就計入在建工程